你好,利潤表反應(yīng)的是損益類科目的發(fā)生額,你是不是只錄入了科目余額,沒有損益類
我根據(jù)科目余額表錄入期初數(shù)據(jù)已試算平衡,利潤表和現(xiàn)金流量表都對的上,為什么資產(chǎn)負(fù)債的應(yīng)收,預(yù)收,預(yù)付應(yīng)付這四個對不上?
老師,我根據(jù)科目匯總表做的期初錄入,損益類錄好了,為什么不產(chǎn)生利潤表數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表可以出來 我是根據(jù)2022年3月底的科目匯總表金額錄入的
老師,你好!從代理記賬公司接過來的賬,我期初余額只要按照他的科目余額表錄入進(jìn)去就可以了嗎?科目余額表“本年利潤”有余額,是不是沒有結(jié)算到利潤分配,未分配利潤上,那我可以錄利潤分配,未分類利潤欄嗎?接來的賬期初余額錄好了后,資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)是平的,那利潤表會有數(shù)據(jù)嗎?我生成是空白的?
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版初始數(shù)據(jù)錄入好后,科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)都出來了,為什么利潤表是空白,12月的賬結(jié)轉(zhuǎn)后,之前的本年數(shù)帶不出來
老師,今年10月從速達(dá)軟件換成了用友,我按照科目余額表錄入的期初余額,本年利潤是貸方負(fù)數(shù),我就是這么錄入的。今年年底生成科目表的時候,本年利潤出來的是借方數(shù),但是,問題來了,資產(chǎn)負(fù)債表取不上這個期初借方數(shù),是什么原因呢?我不會調(diào)了!
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
錄入了錄入了
損益類怎么會有余額的,你這個是發(fā)生額
您的意思是我今年四月份接賬,根據(jù)3月底科目匯總表錄入,資產(chǎn)表可以出來,但是利潤表不會有,那我一年的賬利潤表就是我接手的四月份開始到十二月份的
是的,所以建賬要從年初開始,你前四個月利潤表可以手工做,后面每月利潤表的累計(jì)數(shù)是兩部分,報表數(shù)+前四個月累計(jì)數(shù)
你前四個月賬目不多的話,可以從年初一月一日建賬,把前4個月賬錄一遍,完整的一年你查賬也好查,不然還得看兩個賬套
老師要是半路接賬會怎么處理?
簡易你把前四個月錄一遍,從1.1建賬,我錄過三年的賬,放在一個系統(tǒng)里查賬對賬都方便