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3.甲公司為制造業(yè)企業(yè),屬于增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生與無形資產(chǎn)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)1月10日,開始研發(fā)一項(xiàng)行政管理用非專利技術(shù)。1月份發(fā)生研發(fā)支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發(fā)生研發(fā)支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關(guān)支出均不符合資本化條件。2月末,經(jīng)測(cè)試該項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)完成了研究階段。(2)3月1日,研發(fā)活動(dòng)進(jìn)入開發(fā)階段,陸續(xù)發(fā)生研發(fā)人員薪酬600000元,支付其他研發(fā)費(fèi)用300000元,支付增值稅39000元,相關(guān)支出已取得增值稅專用發(fā)票,均符合資本化條件。(3)7月1日,研發(fā)活動(dòng)結(jié)束,經(jīng)測(cè)試該研究項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),形成一項(xiàng)非專利技術(shù)并投入使用。該項(xiàng)非專利技術(shù)預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用直線法攤銷。(4)12月1日,將上述非專利技術(shù)出租給乙公司,雙方約定的租賃期限為一年。月末,甲公司收取當(dāng)月租金30000元,增值稅稅額1800元,全部款項(xiàng)已存入銀行。如何寫分錄,

2022-04-29 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-30 07:02

你好!1月/2月借研發(fā)支出――費(fèi)用化支出50000+30000進(jìn)項(xiàng)稅6500+3900 貸銀行存款 3月借研發(fā)支出――資本化支出600000+300000 進(jìn)項(xiàng)稅39000 貸應(yīng)付職工薪酬600000 銀行存款339000

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齊紅老師 解答 2022-04-30 07:02

7月借無形資產(chǎn)900000 貸研發(fā)支出――資本化支出900000

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齊紅老師 解答 2022-04-30 07:04

12月借銀行存款30000+1800 貸其他業(yè)務(wù)收入30000 銷項(xiàng)稅1800 借其他業(yè)務(wù)成本90/5/12=1.5 貸累計(jì)攤銷1.5

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齊紅老師 解答 2022-04-30 07:05

同學(xué)你好!看到題請(qǐng)給老師五星好評(píng)可以嗎謝謝祝你學(xué)習(xí)愉快!

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你好,學(xué)員 1借研發(fā)費(fèi)用50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6500 貸銀行存款56500
2022-12-08
你好!1月/2月借研發(fā)支出――費(fèi)用化支出50000+30000進(jìn)項(xiàng)稅6500+3900 貸銀行存款 3月借研發(fā)支出――資本化支出600000+300000 進(jìn)項(xiàng)稅39000 貸應(yīng)付職工薪酬600000 銀行存款339000
2022-04-30
同學(xué)你好 1、借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出50000%2B30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6500%2B3900 貸:銀行存款50000%2B30000%2B6500%2B3900 2、借:研發(fā)支出-資本化支出600000%2B300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:應(yīng)付職工薪酬600000 銀行存款339000 3、借:無形資產(chǎn)900000 貸:研發(fā)支出-資本化支出900000 4、借:銀行存款30000%2B1800 貸:其他業(yè)務(wù)收入30000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1800
2022-12-09
同學(xué)您好 資料四租金收入應(yīng)該是3萬吧?
2022-05-14
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