你好同學(xué),正常你這種情況你的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要?jiǎng)樱阒皇窃趨R算清繳的時(shí)候調(diào)整你的稅收金額就可以的。
因?yàn)槭嵌惥窒到y(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個(gè)表上那個(gè)數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開(kāi)票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時(shí)候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項(xiàng)稅額這里是不能修改的,所以說(shuō)今年這樣累計(jì)下來(lái)差了兩分錢,就是納稅申報(bào)表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒(méi)有做錯(cuò),稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌模陥?bào)表上比賬上多兩分錢,申報(bào)表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤(rùn)那里。和我的科目余額表。未分配利潤(rùn)余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤(rùn)表。本年累計(jì)凈利潤(rùn)的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎?因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤(rùn)是負(fù)的。5000吧,假如說(shuō)。但是12月份本年累計(jì)的利潤(rùn)表數(shù)是正的,可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系?因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后,我的凈利潤(rùn)少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢
你好老師。比如,截止2021年12月31日累計(jì)折舊是10000元,但是因?yàn)橛械能囕v沒(méi)有使用,在稅法上,有2000元的折舊是不認(rèn)的,資產(chǎn)負(fù)債表里除了應(yīng)交稅費(fèi)要調(diào)動(dòng)以外,其余的都是按會(huì)計(jì)的數(shù)就行是嗎? 那這個(gè)時(shí)候,累計(jì)折舊少了,那企業(yè)所得稅就要變多,應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整后就比原來(lái)的要多了,負(fù)債增加了。我想知道的是這個(gè)稅費(fèi)差額調(diào)整到哪個(gè)科目,可以寫一下這個(gè)分錄嗎
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬(wàn)以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過(guò)遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣做賬對(duì)嗎?另外就是利潤(rùn)表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?望指教,謝謝
1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【366194.69】元; 2.您單位填報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》中的“固定資產(chǎn)原價(jià)”期末余額為:【2080869.38】元; 3.您單位申報(bào)的《資產(chǎn)負(fù)債表》固定資產(chǎn)項(xiàng)目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計(jì)_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請(qǐng)核實(shí)。 老師,以上這段話是我申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候反應(yīng)出來(lái)問(wèn)題,我們固定資產(chǎn)原值確實(shí)有兩百多萬(wàn),但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個(gè)車輛,所以我就只體現(xiàn)一個(gè)加速折舊數(shù)據(jù),老師,你說(shuō)這種咋個(gè)整,還是我只加速一個(gè)我填寫一個(gè)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行,提示不用管他
老師,加郵費(fèi)預(yù)付卡發(fā)票怎么入賬
老師,過(guò)路費(fèi)的普票(電子版打印出來(lái)),一般納稅人能抵扣的嗎?
清算問(wèn)題:公司現(xiàn)在打算清算注銷掉,還沒(méi)開(kāi)始,我就想先賣掉設(shè)備收回來(lái)錢,收回300萬(wàn)?,F(xiàn)在還欠著A客戶600萬(wàn),我能用這300萬(wàn)先還這600萬(wàn)嗎。還完之后就沒(méi)能再收到錢了,工廠沒(méi)啥東西好賣了。然后再做清算,可以這樣操作嗎
個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)問(wèn)題 您于2025年04月09日發(fā)起的“定期定額戶申請(qǐng)核定及調(diào)整定額”已審核通過(guò)。經(jīng)審核你戶自2025-04-01起至2025-12-31止,執(zhí)行月應(yīng)納稅額為0.0元。
生產(chǎn)車間的鍋爐點(diǎn)檢費(fèi)計(jì)入什么科目?
這里的營(yíng)業(yè)成本是包括管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用嗎
老師,法人轉(zhuǎn)入公戶,備注注入金,其實(shí)是投資款,我想說(shuō)這個(gè)注入金寫的對(duì)不對(duì),銀行會(huì)認(rèn)為是投資款嗎
您好老師,要是個(gè)稅平臺(tái)報(bào)的個(gè)稅總額高于報(bào)表做的應(yīng)付職工薪酬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊
清算的問(wèn)題:我現(xiàn)在賣掉設(shè)備收到300萬(wàn),但是清算事發(fā)現(xiàn)要繳納稅款10萬(wàn),但是我現(xiàn)在欠客戶的400萬(wàn),我能用這300萬(wàn),還400萬(wàn)先嗎?
老師,我老板說(shuō)他不是要看用了多少錢,而是擔(dān)心自己的錢跟公司混合了,他借公司的或公司借他的久了就分不清了,我想把公司跟個(gè)人的銀行卡跟應(yīng)收付,資產(chǎn)給他全部分開(kāi),這個(gè)應(yīng)該怎么做
這個(gè)不需要寫分錄的,因?yàn)闀?huì)計(jì)是會(huì)計(jì),稅法是稅法。
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)也不用動(dòng)嗎?
你好同學(xué),你的折舊和你的稅費(fèi)應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)系的呀。你應(yīng)該是入固定資產(chǎn)的時(shí)候才會(huì)有折舊的影響呀,你的意思固定資產(chǎn)的話你都錄錯(cuò)了嗎?