你好同學(xué),正常你這種情況你的財務(wù)報表不需要動,你只是在匯算清繳的時候調(diào)整你的稅收金額就可以的。
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
老師請問一下我的資產(chǎn)負債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
你好老師。比如,截止2021年12月31日累計折舊是10000元,但是因為有的車輛沒有使用,在稅法上,有2000元的折舊是不認的,資產(chǎn)負債表里除了應(yīng)交稅費要調(diào)動以外,其余的都是按會計的數(shù)就行是嗎? 那這個時候,累計折舊少了,那企業(yè)所得稅就要變多,應(yīng)交稅費調(diào)整后就比原來的要多了,負債增加了。我想知道的是這個稅費差額調(diào)整到哪個科目,可以寫一下這個分錄嗎
執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,在遇到價值500萬以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個賬務(wù)處理和納稅申報如何弄? 因為企業(yè)會計準則可以按月正常計提折舊,在所得稅申報是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會計準則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時就全部做到費用里嗎?這樣做賬對嗎?另外就是利潤表等于已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)全額折舊后的金額了,那所得稅納稅申報時又怎么填寫呢?望指教,謝謝
1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【366194.69】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【2080869.38】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。 老師,以上這段話是我申報企業(yè)所得稅時候反應(yīng)出來問題,我們固定資產(chǎn)原值確實有兩百多萬,但是我現(xiàn)在加速折舊只加速折舊一個車輛,所以我就只體現(xiàn)一個加速折舊數(shù)據(jù),老師,你說這種咋個整,還是我只加速一個我填寫一個固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)就行,提示不用管他
法人的賬號登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗證嗎?短信驗證可以嗎?每次登錄都要驗證嗎
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數(shù),那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?
老師,出售二手車是,銷項稅按3%減按2%,那我做賬的銷項稅額是多少?計入出售3萬
老師,快賬上怎么添加資產(chǎn)處置損益科目,我不會設(shè)置,非常著急
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這個不需要寫分錄的,因為會計是會計,稅法是稅法。
資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費也不用動嗎?
你好同學(xué),你的折舊和你的稅費應(yīng)該是沒有關(guān)系的呀。你應(yīng)該是入固定資產(chǎn)的時候才會有折舊的影響呀,你的意思固定資產(chǎn)的話你都錄錯了嗎?