你好,這樣做是對的啊
老師您好,請問一下別的公司給我們公司一張承兌匯票,我們又去貼了現(xiàn),應(yīng)收票據(jù)底下是二級科目嗎?收票都是正常的,我們有協(xié)議也有銀行往來 但是往外貼票的時候,因為是小公司的貼現(xiàn),給我們的只有現(xiàn)金沒打到銀行存款對公賬戶。這個貼現(xiàn)手續(xù)費及具體業(yè)務(wù)后面沒有協(xié)議和附件,只打給領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)金銀行卡了。這種情況下我們應(yīng)該怎么樣處理
老師,根據(jù)這三張圖片,我公司是海南虹元科技股份有限公司,因這三張圖是經(jīng)理發(fā)給我的,我的理解是公司收到這張承兌匯票,那我這樣做帳:借:應(yīng)收票據(jù) 236966.95 貸:應(yīng)收帳款-南京華設(shè)236966.95,這樣做,對嗎?
老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費,6號取得發(fā)票進行到財務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項給順豐,分錄如下 借:管理費用/快遞費1000 應(yīng)交稅費/進項稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費用快遞費, 貸:銀行存款。對嗎
提問:老師我們是家典當(dāng)公司。有一個客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當(dāng)票開了三張?,F(xiàn)在因為沒錢償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當(dāng)票律師按照三個案件提起訴訟?,F(xiàn)在三分判決書已經(jīng)全部下來了。那我后面賬務(wù)處理是根據(jù)三分判決書和相應(yīng)的資金回收情況賬務(wù)處理還是說可以把三個放一起處理?因為目前有一份判決書執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會發(fā)生損失。所以問問看老師怎么處理比較合適
老師,一般納稅人的勞務(wù)派遣公司,我看他之前的賬目,根據(jù)這張發(fā)票,做的只有一筆,就是根據(jù)這個截圖上的發(fā)票,借:銀行存款3600,貸:主營業(yè)務(wù)收入 3591.43 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)8.57.他這樣是錯的嗎?
老師請問,駕校培訓(xùn)小規(guī)模,培訓(xùn)收入都以現(xiàn)金,現(xiàn)金余額有十多萬了(平時成本費用都是現(xiàn)金支付)。但現(xiàn)余仍有十多萬如何處理啊。
有個客戶,自己賣的叉車5萬多元,專用發(fā)票開給了我們。我們沒走賬,他跟我們要發(fā)票稅金,這樣合理嗎?
對方公司發(fā)來一個帶紅色簽章的電子件,我方黑白打印后簽字蓋章回傳,這樣我放的章是紅色的,對方的是黑色的,可以么
老師第三季度的工資對比異常,個稅系統(tǒng)里申報的工資數(shù)是僅工資薪金,還是工資加公司社保部分?
光伏電站運維合同包含基礎(chǔ)服務(wù)和特殊服務(wù),特殊服務(wù)包含內(nèi)部設(shè)備和零件更換,統(tǒng)一開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票可以嗎
老師,這是營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍,開的物流輔助服務(wù)-其他倉儲服務(wù)應(yīng)該如何入賬,使用稅率多少?
對于那些兼職人員,是報工資,還是勞務(wù)報酬呢
老師,請問我們企業(yè)是一般納稅人是退稅企業(yè),開進來了1%稅率的專票,可以用來退稅嗎?
房地產(chǎn)簽訂的車位轉(zhuǎn)讓協(xié)議要不要交印花稅,儲藏間轉(zhuǎn)讓協(xié)議要不要交印花稅
老師,請問下我們公司之前支付了11萬裝修費,對方也開了11萬發(fā)票,但是這個月又支付了1萬元,,需要對方補開1萬元裝修費發(fā)票,但是我之前已經(jīng)按11萬攤銷了怎么辦呢?
經(jīng)理說,公司收到這張匯票,公司付貨款將匯票轉(zhuǎn)讓給大江公司。那我是不是等到我公司背書轉(zhuǎn)讓給大江公司時才能做賬
你收到的時候做收到的賬,付出去在做付出的賬