資本公積不是計(jì)提的哈 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積
資本公積與盈余公積的分錄如何做?標(biāo)準(zhǔn)是什么?
請(qǐng)問(wèn)盈余公積和資本公積是什么?如何計(jì)提?如何使用?
你好。如何提取盈余公積?怎么計(jì)算?
如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),提取法定盈余公積?如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn),盈余公積計(jì)提有上限和下限嗎? 盈余公積怎么使用。
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無(wú)發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
從利潤(rùn)分配里分出來(lái)的?要先交股權(quán)紅利嗎?
這個(gè)沒(méi)分配到個(gè)人,不需交個(gè)稅
盈余公積如何使用?提取時(shí)有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎?
那個(gè)是按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提。用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),在公司清算以前一直都在賬上
按未分配利潤(rùn)10%?每月計(jì)提?本月有利潤(rùn)計(jì)提后下月虧損怎么辦?
是年末才計(jì)提的呀,不是每月
只能計(jì)提當(dāng)年的嗎?往年未計(jì)提的可以補(bǔ)計(jì)提?計(jì)提后股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話這部分要交股權(quán)紅利嗎?
可以補(bǔ)提以前年度的