同學(xué)你好 借,銀行存款11.3 貸,其他業(yè)務(wù)收入10 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)1.3

1.事業(yè)單位收到代理銀行轉(zhuǎn)來的財(cái)政授權(quán)支付到賬通知書,通知已下達(dá)授權(quán)額度600萬元;支付甲項(xiàng)目研究300萬元。2.事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)300萬元,其中專項(xiàng)用于乙項(xiàng)目的收入200萬元,已存入銀行:發(fā)生技術(shù)服務(wù)支出230萬元,其中乙項(xiàng)目支出150萬元,用銀行存款支付。3.事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室增值稅稅率13%,購(gòu)買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的1萬元材料用于復(fù)印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價(jià)7萬元,已存入銀行,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室增值稅稅率13%,購(gòu)買非自用材料6萬元,已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的1萬元材料用于復(fù)印室耗用,其中1萬元用于事業(yè)單位管理層耗用,剩余出售售價(jià)7萬元,已存入銀行,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
會(huì)計(jì)分錄題1、以銀行存款購(gòu)入原材料一批,價(jià)款10萬,增值稅1.3萬,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。2、期末無形資產(chǎn)賬面價(jià)值100萬,可收回金額95萬,發(fā)生減值。3、取得長(zhǎng)期借款100萬元,已經(jīng)存入銀行。4、以銀行存款償還前欠貨款10萬元。5、以前已經(jīng)確認(rèn)的壞賬3萬元被重新收回。6、以銀行存款100萬購(gòu)入股票,作為交易性金融資產(chǎn)。7、月末將本月發(fā)生的“管理費(fèi)用”10萬元轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”。8、開出一張商業(yè)承兌匯票抵償前欠貨款10萬元9、計(jì)算應(yīng)繳納的所得稅為100萬元。10、利潤(rùn)分配時(shí),按凈利潤(rùn)300萬的10%提取法定盈余公積。11、12月1日以銀行存款480萬元購(gòu)入乙企業(yè)股票作為交易性金融資產(chǎn)。12、12月5日預(yù)收乙企業(yè)商品款款10萬,存入銀行。13、月末攤銷無形資產(chǎn)2萬元。14、12月15日以銀行存款支付廣告費(fèi)5萬元。15、12月20日,現(xiàn)金支付李明出差預(yù)借差旅費(fèi)0.5萬元。16、12月25日企業(yè)采購(gòu)原材料,貨款10萬元,增值稅1.3萬元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),價(jià)款已經(jīng)支付。
事業(yè)單位非獨(dú)立核算的復(fù)印室對(duì)外提供服務(wù)獲得收入10萬元,增值稅1.3萬元,款項(xiàng)已存入銀行,購(gòu)買非自用材料6萬元,增值稅0.78萬已用銀行存款支付,并領(lǐng)用其中的2萬元材料。
(3)10日非獨(dú)立核算的復(fù)印室對(duì)外提供服務(wù)獲得收入10萬,增值稅1.3萬元??铐?xiàng)已存入銀行。
廣告經(jīng)營(yíng)部可以開現(xiàn)代服務(wù),活動(dòng)策劃費(fèi)嗎
申請(qǐng)續(xù)貸中:納稅額度是什么意思?
老師你好,請(qǐng)問稅局說我們的原材料占資產(chǎn)比例大?應(yīng)該怎么寫情況說明?
企業(yè)將個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)發(fā)放給員工,員工需要繳納個(gè)稅嗎
老師給我出一份完整的計(jì)提工資、社保、公積金,和發(fā)放時(shí)的分錄
老師,有個(gè)企業(yè)2008年成立的,到現(xiàn)在固定資產(chǎn)沒有進(jìn)行折舊過,這樣的應(yīng)該怎么處理呀
出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應(yīng)商時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,在沒有開票的情況下,怎么讓庫(kù)存變小啊
速賣通 亞馬遜等一些跨境電商店鋪,因?yàn)闆]有報(bào)關(guān),按內(nèi)銷做收入,請(qǐng)問這個(gè)所得稅報(bào)表中,要填出口收入嗎? 速賣通運(yùn)費(fèi)收到 的是形式發(fā)票,是否可以正常做費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎?跨境電商店鋪還有一些其他費(fèi)用,沒辦法取得境內(nèi)的發(fā)票。傭金廣告費(fèi)等支出,怎么入成本? 支付的直播帶貨的達(dá)人傭金,都是個(gè)人且沒有公司,沒辦法取得傭金發(fā)票,這樣的情形,怎么列成本?
聽說2026年增值稅稅法修改了,公司與股東合伙人之間借款可以無息,不用視同銷售繳納增值稅了。想問一下有這個(gè)政策嗎?有的話是在第幾條?

