你好,你在匯算清繳里面操作就可以的呢,多繳納的可以退稅的呢 你可以參考一下https://www.acc5.com/course/course_13467.html
老師。18年有個(gè)預(yù)繳所得稅要退。但是19年的都沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅。為什么我修改19年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候顯示有多繳稅款。
老師,請(qǐng)問我之前預(yù)交了增值稅,但是沒有預(yù)交企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候怎么填呢,當(dāng)季沒有報(bào)預(yù)交的企業(yè)所得稅有什么影響嗎?
老師,我還沒有做匯算清繳,但是有預(yù)交企業(yè)所得稅,這個(gè)怎么處理?
老師您好,我一季度申報(bào)有利潤,繳納了企業(yè)所得稅,當(dāng)時(shí)還沒有做匯算清繳,我上一年是有虧損的,那這樣我做完匯算清繳之后是申請(qǐng)退稅還是,已交稅款算作預(yù)交稅款了
老師,企業(yè)匯算清繳有調(diào)增要,但是預(yù)交的企業(yè)所得稅可以抵扣,還要做分錄嗎,如果出現(xiàn)匯算清繳企業(yè)所得稅退稅,怎么做分錄
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
退稅是不是很麻煩,退稅對(duì)企業(yè)有影響嗎?會(huì)不會(huì)引起稽查,或者可以留底嗎?
業(yè)務(wù)真實(shí)的話,是沒有影響的呢。你可以跟稅務(wù)局或者稅管員溝通一下
現(xiàn)在沒有稅管員了,可以留底吧
這個(gè)可以留底,但是有時(shí)大廳要打電話讓你退的呢