您好 借:在建工程1000 貸:原材料 1000
39、4月12日,在安裝上述設(shè)備過程中領(lǐng)用原材料一批30000元,購進該批原材料時支付的增值稅進項稅額為5100元,應(yīng)付安裝人員工資為5000元。40、4月20日,上述設(shè)備安裝完畢,達到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:對上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄(“應(yīng)交稅費”要寫出明細和專欄名稱)
固定資產(chǎn)安裝過程中領(lǐng)用原材料所負擔(dān)的增值稅,怎么寫分錄
安裝過程中,領(lǐng)用原材料¥1000其對應(yīng)的進項稅額為170怎么做會計分錄
安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司原材料一批價值5萬元,購進該批原材料時應(yīng)支付的進項稅額為8500元。會計分錄怎么寫?
1.甲公司購入一臺需要安裝的設(shè)備,該設(shè)備的買價為6萬元,增值稅7800元,運輸費1000元,安裝過程中領(lǐng)用原材料5000元,人工費3000元1.購入設(shè)備2.安裝領(lǐng)用原材料3.發(fā)放安裝工人工資4.設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)寫會計分錄,以及后面的金額
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
進項稅呢,進項稅是不是已經(jīng)抵扣過了?
是的?進項稅是已經(jīng)抵扣過了
不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出
好滴明白了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問