您好 借:在建工程1000 貸:原材料 1000
39、4月12日,在安裝上述設(shè)備過程中領(lǐng)用原材料一批30000元,購進(jìn)該批原材料時支付的增值稅進(jìn)項稅額為5100元,應(yīng)付安裝人員工資為5000元。40、4月20日,上述設(shè)備安裝完畢,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:對上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄(“應(yīng)交稅費(fèi)”要寫出明細(xì)和專欄名稱)
固定資產(chǎn)安裝過程中領(lǐng)用原材料所負(fù)擔(dān)的增值稅,怎么寫分錄
安裝過程中,領(lǐng)用原材料¥1000其對應(yīng)的進(jìn)項稅額為170怎么做會計分錄
安裝設(shè)備時領(lǐng)用本公司原材料一批價值5萬元,購進(jìn)該批原材料時應(yīng)支付的進(jìn)項稅額為8500元。會計分錄怎么寫?
1.甲公司購入一臺需要安裝的設(shè)備,該設(shè)備的買價為6萬元,增值稅7800元,運(yùn)輸費(fèi)1000元,安裝過程中領(lǐng)用原材料5000元,人工費(fèi)3000元1.購入設(shè)備2.安裝領(lǐng)用原材料3.發(fā)放安裝工人工資4.設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)寫會計分錄,以及后面的金額
會計賬套里納稅性質(zhì)選錯了怎么修改
倉儲服務(wù)中庫房怎么記賬
收到房租發(fā)票,進(jìn)項稅金如何做內(nèi)賬
這兩個怎么做記賬憑證?
老師認(rèn)繳制計提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤???
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
進(jìn)項稅呢,進(jìn)項稅是不是已經(jīng)抵扣過了?
是的?進(jìn)項稅是已經(jīng)抵扣過了
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
好滴明白了
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問