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萬(wàn)達(dá)公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本對(duì)原材料進(jìn)行核算。2021年8月1日該公司“原材料”賬戶(hù)的賬面成本為50000元,“在途物資”賬戶(hù)的賬面成本為6000元。(其中,甲材料2000元為7月20日購(gòu)入,乙材料4000元為7月30日購(gòu)入)。8月9日,上月7月20日購(gòu)入的甲材料已驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
萬(wàn)達(dá)公司為增值稅一般納稅人,采用實(shí)際成本對(duì)原材料進(jìn)行核算。2021年8月1日該公司“原材料”賬戶(hù)的賬面成本為50000元,“在途物資”賬戶(hù)的賬面成本為6000元。(其中,甲材料2000元為7月20日購(gòu)入,乙材料4000元為7月30日購(gòu)入)。8月9日,上月7月20日購(gòu)入的甲材料已驗(yàn)收入庫(kù)。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。
1日,“原材料”賬戶(hù)期初余額為50000元,“在途物資”賬戶(hù)期初余額為6000元(其中,甲材料2000元為8月20日購(gòu)入,乙材料4000元為8月30日購(gòu)入)。
九月,1日,“原材料”賬戶(hù)期初余額為50000元。“在途物資”賬戶(hù)期初余額為6000元(其中,甲材料2000元為8月20日購(gòu)入,乙材料4000元為8月30日購(gòu)入)。
(一)目的練習(xí)存貨按實(shí)際成本計(jì)價(jià)的日常核算。(二)資料昌盛公司為增值稅一般納稅人,該公司采用實(shí)際成本進(jìn)行原材料的核算,2X19年9月發(fā)生的有關(guān)交易與事項(xiàng)的資料如下:1.1日,“原材料”賬戶(hù)期初余額為50000元,“在途物資”賬戶(hù)期初余額為6000元(其中,甲材料2000元為8月20日購(gòu)入,乙材料4000元為8月30日購(gòu)入)。2.5日,購(gòu)入甲材料一批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為100000元,增值稅額為13000元,支付運(yùn)費(fèi)300元(取得普通發(fā)票),有關(guān)款項(xiàng)以銀行存款支付,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證增值稅可予抵扣,該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。3.7日,8月20日購(gòu)入的甲材料已如數(shù)驗(yàn)收入庫(kù)。
小規(guī)模企業(yè)能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎
有沒(méi)有房屋買(mǎi)賣(mài)的合同模版
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模滾動(dòng)去看不超過(guò)500萬(wàn),是不是從今去年6月到今年6月?比如是2024年2月成立的公司,那就是到2025年1月不超500萬(wàn),然后2025.2-3月不開(kāi)票。從2025.2-2021月不超500萬(wàn)是這樣算的嘛?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)報(bào)生產(chǎn)退稅免抵稅的附加稅是次月出現(xiàn)嗎?
老師 我單位收到財(cái)政補(bǔ)貼 進(jìn)去遞延收益 后期員工報(bào)銷(xiāo) 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用和遞延收益 后面需要附什么附件嗎?
金蝶系統(tǒng)如何查詢(xún)無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)明細(xì)表
老師您好,我想問(wèn)一下查財(cái)稅文件從哪里可以查到
老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模滾動(dòng)去看不超過(guò)500萬(wàn),是不是從今去年6月到今年6月?
有一筆21年的分錄,應(yīng)交個(gè)人所得稅實(shí)際是繳納了的,但代理記賬當(dāng)時(shí)把這筆金額做在管理費(fèi)用社保里面了,導(dǎo)致應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)怎么處理
老師,想問(wèn)一下。有一個(gè)小規(guī)模公司,是第三方服務(wù)。主要業(yè)務(wù)是對(duì)接下游體檢客戶(hù),然后找上游體檢機(jī)構(gòu)。這個(gè)小規(guī)模公司是掙差價(jià)的。這這個(gè)公司可以差額計(jì)稅么?;蛘哌@個(gè)業(yè)務(wù)模式怎么樣更省稅。