同學(xué),你好 公司需要繳納增值稅
就是個(gè)稅系統(tǒng)匯兌手續(xù)費(fèi),1,這個(gè)手續(xù)費(fèi)應(yīng)該給誰的呢?聽說是給財(cái)務(wù)報(bào)稅的人吧?2,如果公司自己得了,是不是應(yīng)該要交稅,請問要交什么稅?3,如果給員工(財(cái)務(wù)部)了,需要取得什么證明
老師 就事個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)是給公司財(cái)務(wù)人員的嗎
老師請問下,每年稅務(wù)局退給財(cái)務(wù)人員2%的手續(xù),個(gè)人和公司需要交什么稅嗎
老師,請問個(gè)稅扣繳手續(xù)費(fèi)是什么樣的情況下才能去申請,申請后直接稅局退到企業(yè)賬戶嗎?這部分手續(xù)費(fèi)是企業(yè)的營業(yè)外收入嗎,賬務(wù)處理是要做營業(yè)外收入還是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),不需要返還給員工個(gè)人對嗎?
老師你好,請問公司收到的個(gè)人所得稅返還手續(xù)費(fèi)付給財(cái)務(wù)人員,后續(xù)怎么入賬及需要怎么繳稅
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
為什么要交增值稅呢,這個(gè)是稅務(wù)局給財(cái)務(wù)的手續(xù)費(fèi),也要做收入是嗎,個(gè)人要交個(gè)人所得稅嗎
同學(xué),你好 是,繳納增值稅 個(gè)人免