同學(xué),你好 1.一般是給公司 2.繳納增值稅 3.相當(dāng)于工資
就是個(gè)稅系統(tǒng)匯兌手續(xù)費(fèi),1,這個(gè)手續(xù)費(fèi)應(yīng)該給誰的呢?聽說是給財(cái)務(wù)報(bào)稅的人吧?2,如果公司自己得了,是不是應(yīng)該要交稅,請(qǐng)問要交什么稅?3,如果給員工(財(cái)務(wù)部)了,需要取得什么證明
關(guān)于勞務(wù)費(fèi)開票及繳稅問題 請(qǐng)問老師:公司打給個(gè)人款,讓其去稅務(wù)局開發(fā)票,公司給他代繳個(gè)人所得稅,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致這部分個(gè)稅由個(gè)人自己交,可以公司留在賬上 以應(yīng)打款10萬金額為例,計(jì)算出公司代扣勞務(wù)個(gè)人所得2萬5,留在賬上,打給個(gè)人7萬5,我不明白的是,這樣的話個(gè)人只收到了7萬5,怎么開10萬發(fā)票給公司呢? 而如果只開7萬5的發(fā)票,那公司是不是應(yīng)該按照7萬5來算稅費(fèi)那就是1萬7了? 那如果10萬含稅的基礎(chǔ)上,個(gè)稅還由個(gè)人支付,稅務(wù)局不給代繳規(guī)定了必須公司代繳的情況,但是個(gè)人同意自己支付的前提下,該怎么平衡這個(gè)事情呢?辛苦老師幫我解答一下
企業(yè)所得稅 老板個(gè)人收入3萬5,公對(duì)公,公司給對(duì)方開6個(gè)點(diǎn)普票,然后轉(zhuǎn)款給老板個(gè)人?,F(xiàn)在要把需要交稅的錢留在公司賬上。 請(qǐng)問老師: 1、不是專票是不是就不用交開票的增值及附加稅了? 2、所需要留下的是不是就是企業(yè)的企業(yè)所得稅,暫估35000x2.5%=875? 3、轉(zhuǎn)款給老板之前有應(yīng)付款給老板還沒有結(jié)清的,是不是就沒有其它稅費(fèi)費(fèi)用了? 4、如果沒有欠老板的應(yīng)付款的情況下,應(yīng)該還有什么稅費(fèi)需要繳納呢? 辛苦老師幫忙解答
老師,我們公司是建筑勞務(wù)性質(zhì)的,給臨時(shí)工以工資形式發(fā)放勞務(wù)費(fèi),請(qǐng)問1、多少錢以上需要代扣代繳個(gè)人所得稅?2、如果工人不愿意開具發(fā)票是不是不能稅前扣除?3、因?yàn)槭桥R時(shí)工人,數(shù)量太多了,公司如果不申報(bào)個(gè)人所得稅會(huì)有什么影響呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整