你好 賬上不用處理的,調(diào)整表不調(diào)賬
老師,年報的時候暫估入庫的有8萬需要調(diào)增,如果報表里面我調(diào)增了,賬務(wù)上怎么處理呢
老師,我去年做的暫估入庫8萬發(fā)票回不來了,現(xiàn)在匯算清繳我把這部分調(diào)增了,請問賬務(wù)怎么處理呢
老師,暫估入庫的賬務(wù)年報的時候調(diào)增了,發(fā)票后期也不會回來,請問年報調(diào)增的時候做賬務(wù)處理嗎
老師,上年暫估了100萬,后期報表納稅調(diào)增了100萬,請問賬務(wù)上 怎么處理?因為他是累積的,我第二年還要重新暫估 賬上不消掉上年暫估的話 會累計越來越多,請問怎么處理?
老師 我賬務(wù)上有暫估的成本 因為沒有發(fā)票 做匯算時已經(jīng)調(diào)增了 現(xiàn)在賬務(wù)上的暫估要怎么處理呢
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
如果不調(diào)賬我怎么能看出來我暫估的那部分已經(jīng)交稅了呢
你好 看納稅調(diào)整明細(xì)表 不是看賬上?
如果不看賬,我的賬上始終有暫估的8萬呀
你好暫估是沒有取得發(fā)票,賬上是正常記成本了?
我是說暫估的這部分,以后發(fā)票也不會有,就匯算清繳時交稅就行了,但是如果交了稅,我的賬上還是有暫估的這部分,怎么處理呢
您好,您把您暫估的分錄發(fā)來,我看一下。
就是這個
您好,不需要調(diào)整。。您已經(jīng)正常入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 以后把應(yīng)付賬款支付就行。
那暫估的這部分已經(jīng)交稅了,賬上就那么掛著嗎
是的,帳上不用再處理,就這樣。
那這部分調(diào)增的暫估還得做個筆記,要不第二年調(diào)增如果還有需要調(diào)增的暫估的話,就不容易分辨
。是的,自己做一個備查賬是最好的。
那暫估的這部分應(yīng)付賬款怎么做平呢
付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
可是銀行并沒有付這筆款呀
沒付款,掛賬。是付款時才做這個分錄。
老師,意思時暫估調(diào)增了賬上也就那么掛著,這樣合適嗎
您好,帳上就這樣不處理一點問題沒有 等后面付款了再做一個付款的分錄就完了。