同學(xué),你好! 2018年 發(fā)生壞賬 借:壞賬準備12500 貸:應(yīng)收賬款12500 2018年末壞賬準備科目余額=1200000*3%=36000 本期應(yīng)計提壞賬準備=36000-(24000-12500)=24500 借:信用減值損失24500 貸:壞賬準備24500 2019年 收回壞賬 借:應(yīng)收賬款30000 貸:壞賬準備30000 借:銀行存款30000 貸:應(yīng)收賬款30000 2019年末壞賬準備科目余額=900000*3%=27000 本期應(yīng)計提壞賬準備=27000-(36000+30000)=-39000 借:壞賬準備39000 貸:信用減值損失39000
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準備。2017年12月31日“壞賬準備\\"賬戶余額24000元。201 8年10月將已確認無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額120萬元,壞賬準備提取率為3%; 2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額70萬元,壞賬準備提取率由原來的3%提高到5%。 要求:分別計算2018年年末、2019年年末應(yīng)計提的壞賬準備以及應(yīng)補提或沖減壞賬準備的金額,并編制會計分錄。
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款百分比法計提壞賬準備,壞賬準備提取率為3%。2017年12月31日“壞賬準備”賬戶余額24000元。2018年10月將已確認無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額120萬元,;2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元,當(dāng)年末應(yīng)收賬款余額100萬元。作出相應(yīng)的會計分錄
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提壞賬準備,壞賬準備提取率為3%。2017年12月31日“壞賬準備”賬戶余額24000元。2018年10月將已確認無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余額120萬元。2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款3000元。當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余額為100萬元。(三)要求:作出所有的會計分錄
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提環(huán)賬準備。壞賬準備提取率為3%,2017年初"壞賬準備”賬戶余額24000元。1.2017年10月將已確認無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理。2.2017年末應(yīng)收賬款余額120萬元3.2018年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款30000元。4.2018末應(yīng)收賬教余額為90萬元。要求:作出2017年和2018年所有的會計分錄,寫出計算過程,畫出壞賬準備T形賬戶。拍照上傳。
S公司壞賬核算采用備抵法,并按年末應(yīng)收賬款余額百分比法計提環(huán)帳準備。壞賬準備提取率為3%2018年初壞賬準備賬戶余額24000元2018年10月將已確認無法收回的應(yīng)收賬款12500元作為壞賬處理2018年末應(yīng)收賬款余額120萬元2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應(yīng)收賬款30000元2019末應(yīng)收賬款余額為90萬元做出會計分錄
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認收入,也分過紅了
你好老師,坐標山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進材料直接賣出國外,進項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細賬里嗎,還是記在其他的明細賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認過收入,等于確認過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎