您好!都可以,如果你先扣下來,再付,是其他應付。
計提工資 借管理費用工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應付社保(個人) 貸庫存現(xiàn)金 這個社保個人應該是其他應收還是其他應付
老師 公積金分錄是 借 應付職工薪酬-公積金 貸 其他應收款-個人 貸 銀行存款 個人部分是其他應收款還是其他應付款
老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
正確的分錄是,借 應付職工薪酬100。 貸 其他應付款100,借 其他應付款40貸 其他應收款40,然后寫錯的分錄,借 應付職工應酬100。貸其他應付款60。其他應收款40。分錄寫錯了導致其他應付款40掛帳,如何調(diào)整其他應付款帳平帳?
計提是應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸其他應付公積金中心 支付的時候又做了應付職工薪酬-公積金 其他應收款-員工 貸銀行存款 現(xiàn)在導致其他應收款員工是在借方怎么處理
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機動車普票,沒有抵扣進項,又二手機交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽能電池需要交消費稅嗎
請問老師,可以抵扣的普票農(nóng)產(chǎn)品怎么入帳?
繳納社保個人部分用其他應收還是其他應付
借應付職工薪酬其他應收/其他應付貸銀行,用其他應收還是其他應付
你好!看你這個分錄,應該是其他應付款