資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),負(fù)債的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),是可抵扣暫時(shí)性差異。1、4是可抵扣暫時(shí)性差異 資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),負(fù)債的賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,2、3是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
6.下列關(guān)于負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的說法中,正確的有( )。 A.企業(yè)因關(guān)聯(lián)方債務(wù)擔(dān)保確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1 000萬元,則預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值為1 000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為0 B.企業(yè)2×19年確認(rèn)的應(yīng)支付工資200萬元,尚未支付,稅法規(guī)定可于當(dāng)期扣除的部分為150萬元,則應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值均為200萬元 C.企業(yè)因計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債為500萬元,則賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)均為500萬元 D.企業(yè)收到客戶預(yù)付的貨款300萬元,此時(shí)已符合所得稅收入確認(rèn)條件,合同負(fù)債的賬面價(jià)值為300萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為0 6.【答案】BD 選項(xiàng)B,對于應(yīng)付職工薪酬200萬元,稅法當(dāng)期認(rèn)可的金額是150萬元,另外的50萬元稅法當(dāng)期不允許稅前扣除,未來期間也不允許稅前扣除,所以應(yīng)付職工薪酬的計(jì)稅基礎(chǔ)=應(yīng)付職工薪酬的賬面價(jià)值200-0=200萬元;B的解釋不明白,為什么200-0?
投資性房地產(chǎn)的賬面價(jià)值為1500萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為1400萬元,產(chǎn)生100萬元的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,所得稅稅率為25%.貸方為遞延所得稅負(fù)債25萬,請問借方為什么科目
分折下列哪些魔于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,那些屬于可抵扣暫時(shí)性差異?1.資產(chǎn)的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為260萬元。2.資產(chǎn)的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為180萬元3.負(fù)債的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為260萬元4.負(fù)債的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為180萬元。
分折下列哪些魔于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,那些屬于可抵扣暫時(shí)性差異?1.資產(chǎn)的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為260萬元。2.資產(chǎn)的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為180萬元3.負(fù)債的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為260萬元4.負(fù)債的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為180萬元。
分析下列哪些屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異、哪些屬于可括扣暫時(shí)性差異?1.資產(chǎn)的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為260萬元.2.資產(chǎn)的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為180萬元。3.負(fù)債的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為260萬元。4,負(fù)慣的賬面價(jià)值為200萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為180萬元.
老師去年企業(yè)有一部分無票成本要調(diào)增,這部分成本填申報(bào)表哪里
請問,開票名稱和付款名稱不符,可以嘛? 怎么做賬
老師,請問一下餐飲發(fā)票2025年開回來能放入24年嘛?老板說是24年的費(fèi)用。
請問污水處理費(fèi)入什么科目,是否跟水費(fèi)一樣
現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票不用輸入開戶行和地址的嘛
固定資產(chǎn)一次性扣除,有殘值,匯算清繳怎么填? 購買固定資產(chǎn)不含稅金額486371.68元 殘值率5% 折舊5年 去年8月購買,9月開始折舊 現(xiàn)在是第一年,匯算清繳表怎么填?
你算一下 按照我們目前情況 產(chǎn)品定價(jià)毛利定多少可以實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,老師,這個(gè)怎么算
我們跟客戶簽訂的辦公室租賃合同,其中有給客戶減免。那減免的部分,客戶那邊需要納稅么,這個(gè)減免金額視作客戶的收益么
請問老師題504選C怎么不對
老師您好。我必須把公司辦稅人員換成我嗎?代賬公司讓換成我,但是我覺得不是必須這樣吧?