你好,你有證明,證明填寫錯了的,不需要的,直接寫上摘要就可以的。
老師:現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)本年度以前月份的科目記錯了,原本應(yīng)該記入銷售費(fèi)用記到其他應(yīng)收款,現(xiàn)在更正的話是借:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應(yīng)收款 這樣做可以嗎?
以前年度科目記錯,例如其他應(yīng)付款二級科目記錯,后期更正需要寫更正說明調(diào)整書嗎
老師2021年度有一筆業(yè)務(wù),我看摘要是借款但是科目確錄入了應(yīng)付賬款,銀行回單上也沒有寫,這算不算錄入科目錯了,要改正嗎,改成其他應(yīng)付款嗎,直接改正,用涉及以前年度損益調(diào)整嗎
老師你好,我問下,2022年度的其他應(yīng)收款,二級科目人名記錯了,2023年怎么調(diào)整, 借,其他應(yīng)收款 張三 貸 其他應(yīng)收款 李四 這個是當(dāng)年發(fā)現(xiàn)做錯了我調(diào)整了,發(fā)現(xiàn)調(diào)整重了,現(xiàn)在需要反一下,要用以前年度損益調(diào)整嗎,怎么做呀
以前年度往來款記成應(yīng)收賬款共計100萬,現(xiàn)想更正為其他應(yīng)收款,除了憑證應(yīng)收科目改成其他應(yīng)收,還需要其他的操作嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市付出去的慰問金1000元給員工的會計分錄怎么做
老師,三方協(xié)議,如何開票才正規(guī)?
老師,是按照凈利潤還是按照未分配利潤來進(jìn)行分紅呢,目前賬上未分配利潤過大
你好,老師,有一張費(fèi)用專票,票面是227元,實際他報銷179元,在填報增值稅時要怎么操作?
使用權(quán)資產(chǎn)3年,但是當(dāng)時系統(tǒng)錯錄10年,現(xiàn)終止,使用權(quán)資產(chǎn)清理掛賬,但我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前少計提了折舊,我應(yīng)該如何處理,
請問個體戶查賬征收利潤兩萬需要繳納多少稅
老師你好,請問應(yīng)付賬款,不付款了,怎么平賬,稅務(wù)上有哪些注意的
個體公司開專票。需要繳納什么費(fèi)用。稅率是多少
老師,您好!有幾個問題請教。 1.天貓店鋪購物金充值滿100送10元,顧客直接用了,確認(rèn)收入是按照100元確認(rèn)還是10元確認(rèn)? 2.天貓店鋪自補(bǔ)15%,訂單150元,實付127.5元,先到賬150元后扣款22.5元無票,這樣的話按照150元確認(rèn)收入22.5確認(rèn)費(fèi)用,匯算清繳的時候調(diào)增嗎? 3.個稅申報的時候8月份的工資9月份15號前發(fā)放,是9月份報8月份個稅的時候就上報還是10月份報9月份的個稅在上報?
怎么通過賬查看,企業(yè)欠客戶多少發(fā)票,?怎么看供應(yīng)商欠我們多少發(fā)票?
如果是損益類科目呢
用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤來做。
也不需要說明嗎
對的是的,不需要說明的。