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老師2021年度有一筆業(yè)務(wù),我看摘要是借款但是科目確錄入了應(yīng)付賬款,銀行回單上也沒有寫,這算不算錄入科目錯了,要改正嗎,改成其他應(yīng)付款嗎,直接改正,用涉及以前年度損益調(diào)整嗎

2022-12-27 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-12-27 15:25

你好,這種往來科目不涉及到以前年度調(diào)整的,直接調(diào)整科目就行,把應(yīng)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)付款里面。

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快賬用戶5361 追問 2022-12-27 15:26

也不需要紅字藍(lán)字吧,直接就應(yīng)付做到其它應(yīng)付就可以吧

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快賬用戶5361 追問 2022-12-27 15:27

老師,這算錄錯科目嗎

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快賬用戶5361 追問 2022-12-27 15:27

要改正嗎,改正會有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-27 15:32

要改正的話沒啥影響的,你這個就是往來單位直接摘要寫調(diào)整科目,然后調(diào)整就行,這個沒什么事兒。

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快賬用戶5361 追問 2022-12-27 16:14

好的,老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-27 16:14

祝您生活愉快開心,

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你好,這種往來科目不涉及到以前年度調(diào)整的,直接調(diào)整科目就行,把應(yīng)付賬款調(diào)整到其他應(yīng)付款里面。
2022-12-27
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
2023-01-03
你好,跨年的分錄寫錯了,涉及損益類需要調(diào)整是要用到以前年度損益科目。借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整
2020-12-30
涉及到工資的,最好是用利潤分配為分配利潤,或者以前年度損益調(diào)整。因?yàn)檫@個影響你抵扣所得稅,借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款。
2025-04-29
你好,直接 借應(yīng)付賬款-其他供應(yīng)商 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 正數(shù)
2021-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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