你好,這個(gè)借款是沒(méi)有還的嗎?支出沒(méi)有發(fā)票的話(huà),需要稅前調(diào)增處理的呢
老師們,我們公司的A和B兩個(gè)客戶(hù)在2019年10月份之前有個(gè)電子銀行承兌匯票20萬(wàn),A公司是出票人,B公司收票人,在前期會(huì)計(jì)都沒(méi)有下這兩個(gè)公司的賬,2019年10月31日我公司到賬這20萬(wàn)元,現(xiàn)在賬面上是前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)下賬A公司應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款各20萬(wàn),出納和負(fù)責(zé)人也說(shuō)不清楚,老師我現(xiàn)在就想知道這個(gè)承兌匯票到賬最終應(yīng)該下哪個(gè)客戶(hù)的應(yīng)收賬款才是正確的?
老師 我公司之前沒(méi)有期初數(shù) 我這個(gè)月建的期初數(shù),有漏記應(yīng)收預(yù)收,不知道怎么調(diào)賬,也就是說(shuō)之前的借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)做,我現(xiàn)在收到錢(qián)做的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,不知道怎么調(diào)。
老師您好剛接的一個(gè)公司的賬,之前都是籌建期沒(méi)有業(yè)務(wù)和收入,我是這個(gè)月接的 銀行存款是0但是 看之前對(duì)賬單,20年至今向b公司借款20萬(wàn),之前沒(méi)有賬,所有的支出也沒(méi)發(fā)票,這20萬(wàn)我怎么掛賬呢老師
老師您好,遇到個(gè)棘手的問(wèn)題,單位退之前的租金11萬(wàn)給對(duì)方公司,但是我只交接了近幾個(gè)月的賬本,之前的賬本都沒(méi)有了,也不知道之前有沒(méi)有開(kāi)票,不知道這筆退款該如何處理?
老師,公司成立不到一年,之前都沒(méi)有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒(méi)辦法理出一個(gè)期初,所以中途(6月)建賬的時(shí)候,沒(méi)有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個(gè)期初,借方寫(xiě)的銀行存款貸方寫(xiě)的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這樣可以嗎,至于未清的往來(lái),只有在之后對(duì)賬過(guò)程中理出一個(gè)期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來(lái)了入了公戶(hù),那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話(huà)銀行存款余額就不平了,因?yàn)橹耙呀?jīng)錄了期初,那怎么處理
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
租用廠(chǎng)房布電線(xiàn),用于生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購(gòu)買(mǎi)的 分批次購(gòu)買(mǎi) 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬(wàn),但不知道后續(xù)還有 這個(gè)怎么做賬 籌建期
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè),研發(fā)費(fèi)用可以進(jìn)行加計(jì)扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)是什么時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)收入?
現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶(hù)的,開(kāi)票統(tǒng)一開(kāi)給一個(gè)公司,物流是走貨運(yùn)公司或者自己的司機(jī)去送的,這樣合不合規(guī)
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
老師其他應(yīng)付款 幾百萬(wàn),我想債轉(zhuǎn)股,都是借股東的錢(qián),稅務(wù)上如何操作。資金上需要先還后投,還是直接其他應(yīng)付款 轉(zhuǎn)實(shí)收資本
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫(xiě)原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問(wèn),哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎
有一部分是之前發(fā)工資了,還有的是費(fèi)用,但是一直沒(méi)有做賬,我手里啥都沒(méi)有,這怎么辦呢老師,我查了之前的申報(bào)表都是0申報(bào)的 也沒(méi)有做費(fèi)用
你好,什么都沒(méi)有,那是沒(méi)有做賬務(wù)交接的嗎? 費(fèi)用都沒(méi)有票,需要匯算清繳調(diào)增處理
是的一直沒(méi)人負(fù)責(zé) 因?yàn)闆](méi)有業(yè)務(wù)也沒(méi)有銷(xiāo)售 一直都沒(méi)做賬?
那你現(xiàn)在是要重新建賬的話(huà),就需要把之前的期初數(shù)據(jù)錄入進(jìn)去的呢