借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,減免稅款 貸營(yíng)業(yè)外收入
退伍軍人減征的增值稅,會(huì)計(jì)上怎么處理
老師,我9月認(rèn)證 了進(jìn)項(xiàng)也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進(jìn)項(xiàng)就留底可以嗎?有沒(méi)有規(guī)定必須先抵進(jìn)項(xiàng),在抵退伍軍人減免稅的?。?/p>
老師:退伍軍人增值稅抵減扣除的附加稅要做賬務(wù)處理嗎?
老師,公司法人是退伍軍人,公戶(hù)收到法人退伍軍人退稅九千,怎么做賬務(wù)處理
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則退伍軍人抵減的增值稅計(jì)入什么科目
老師,現(xiàn)在小規(guī)模的分錄怎么做,直接開(kāi)票的1%來(lái)做嗎?不做少的2%的吧
物業(yè)外包借調(diào)到地產(chǎn)外包,為什么有些老人遇到開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示后領(lǐng)導(dǎo)口頭要求沒(méi)合同的預(yù)開(kāi)票或者排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,正常只能開(kāi)收據(jù),為什么老人沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)文字答復(fù)也敢開(kāi)票?她說(shuō)自己記錄什么時(shí)候誰(shuí)讓自己開(kāi)票的即可?
藥房釆購(gòu)藥品,款打了,合同簽了,但是對(duì)方會(huì)計(jì)要半年后才開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)當(dāng)時(shí)付款采購(gòu)時(shí),如何做賬?
藥房購(gòu)買(mǎi)藥易通軟件,用什么分錄做賬
藥房購(gòu)買(mǎi)的空調(diào)用于冷藏藥品,用哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄做賬
電子稅務(wù)局開(kāi)票可以批量開(kāi)票嗎?聽(tīng)說(shuō)批量開(kāi)票導(dǎo)入容易出錯(cuò)?
你好 請(qǐng)問(wèn)對(duì)方提供的發(fā)票中開(kāi)票方信息和發(fā)票查詢(xún)平臺(tái)顯示得開(kāi)票方信息不一致,對(duì)方說(shuō)這是總分公司,一種避稅方式,這樣的發(fā)票可以收嗎
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要上個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表。小規(guī)模是要9月的嗎?還是第二季度報(bào)表?,
老師,我們公司9810出口到海外倉(cāng),報(bào)關(guān)單上是FOB價(jià),那報(bào)關(guān)單上這個(gè)價(jià)格是銷(xiāo)售價(jià)還是采購(gòu)價(jià)+頭程費(fèi)?
老師晚上好,個(gè)體工商戶(hù)是查賬征收的小規(guī)模納稅人,5月份開(kāi)業(yè)的,沒(méi)開(kāi)業(yè)之前購(gòu)買(mǎi)貨款都是開(kāi)的收據(jù),做為庫(kù)存的,這個(gè)收據(jù)可以作為成本費(fèi)用嗎?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以計(jì)入其他收益嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除怎么做賬?
可以的, 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入或者是其他收益 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
老師,如果之前幾個(gè)月沒(méi)有給員工報(bào)個(gè)稅,下個(gè)月可以累計(jì)在一起報(bào)嗎,扣除項(xiàng)也可以累加抵扣嗎?
可以的,可以這么做。
我是在個(gè)稅系統(tǒng)中補(bǔ)辦還是得去稅務(wù)局申報(bào)呢?
你好,自然人電子稅務(wù)局里面補(bǔ)
這個(gè)補(bǔ)交工資個(gè)稅,只限于當(dāng)年還是可以跨年?
是這樣,單位平時(shí)只發(fā)少量工資,次年初會(huì)一次性發(fā)放工資獎(jiǎng)金,這個(gè)怎么操作?
跨年跨年都可以補(bǔ)的。
一次發(fā)放的話(huà),發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
我是選擇補(bǔ)申報(bào),不占用今年的扣除抵扣額,是嗎?
可以的,可以這么做的。
個(gè)稅系統(tǒng)在哪補(bǔ)申報(bào)?
選擇所屬期在首頁(yè),然后找下面的綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào)。
老師,我沒(méi)有看到
那六個(gè)大模塊第一行的第三個(gè)就是。
老師,我看4月份申報(bào)狀態(tài)是待申報(bào),怎么申報(bào)呢?
你怎么還選擇四月份? 四月份在下一個(gè)月才申報(bào) 現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào),你現(xiàn)在報(bào)不上去
糊涂了,是這個(gè),您看下
那你看一下旁邊有沒(méi)有更正申報(bào)。