系統(tǒng)應(yīng)該是默認的先抵扣你的進項
老師,我9月認證 了進項也有退伍軍人減免稅7百多,我可以先用退伍軍人減免稅去抵減增值稅,進項就留底可以嗎?有沒有規(guī)定必須先抵進項,在抵退伍軍人減免稅的?。?/p>
老師,公司買稅控盤認證了,當(dāng)月底就作進項轉(zhuǎn)出了,但是沒有銷項,填申報表的時候,這筆費用反映到表四和減免稅明細表上的期末余額了,但是我賬上做了分錄,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用。這樣可以嗎?還是必須實際抵減的月份,才能做這筆分錄。
老師,那個退伍軍人沒人沒年減免稅那個政策是剛開始的嗎?政策用到什么時候???萬一不小心人家沒有了 ,我們還在用就慘了,因為我們公司很多退伍軍人,那這樣我們的進項稅就用不完了,進項稅可以退稅嗎?
你好老師,我公司9月份進行留抵退稅,所有進項稅已全部退回,在今年3月份有金稅盤的服務(wù)費280元是不是可以全額按照進項稅抵扣,3月已做賬務(wù)處理,但增值稅報表上因有進項稅,所以一直為享受減免,請問,9月份的增值稅報表還可以抵扣金稅盤的全額稅款嗎?賬務(wù)和增值稅報表該怎么弄?
企業(yè)招聘退伍軍人,一年有9000元的抵扣額,一個月就是750元,可以依次抵減增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅;這名退伍軍人在3月入職,那當(dāng)年就是剩余10個月,就是750×10=7500元的抵扣額;我公司是小規(guī)模納稅人,申報第二季度增值稅的時候,發(fā)生增值稅稅額4000元,那填減免申報表(招聘退伍軍人),是按4000元減免還是按3000元(3-4-5-6月份,4個月*750=3000)減免;本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實際抵減稅額,期末余額各填多少呢?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進項稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時,費用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時間出資額怎么填
請問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費用在收入為0的情況下可以進行加計抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級,請問交接一定要我過去嗎