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老師好!增值稅留抵退稅后,后續(xù)申報(bào)時(shí),加計(jì)抵扣部分稅額如何在申報(bào)表中填列抵扣銷項(xiàng)稅?謝謝

2022-04-26 13:52
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-26 14:02

企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報(bào)時(shí)應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報(bào)表主表;

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企業(yè)在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報(bào)時(shí)應(yīng)填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算第13欄金額,結(jié)轉(zhuǎn)至申報(bào)表主表;
2022-04-26
你好!今年應(yīng)該就可以了,因?yàn)榻刂沟饺ツ赀@個(gè)免稅政策應(yīng)該截止了。你們是哪里的?當(dāng)?shù)剡€有免稅政策嗎?
2022-01-01
你好 是的,留抵退稅不影響加計(jì)抵減金額的計(jì)算。以后有收入,可以繼續(xù)抵扣增值稅銷項(xiàng)稅。
2022-05-20
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-05-06
上期的進(jìn)項(xiàng)留底是自動(dòng)填寫的,不需要手動(dòng)填
2020-12-10
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