您好 請(qǐng)問(wèn)是21的業(yè)務(wù)發(fā)生了 發(fā)票22年收到 21年12月份暫估后收到發(fā)票?

老師,21年12月份采購(gòu)的年貨-春節(jié)福利,發(fā)票是22年1月取得的,是不是要把發(fā)票放21年12月份的賬里,算作12月份的費(fèi)用?
老師,21年12月發(fā)生的費(fèi)用,22年1月開的票,可以做到21年12月去嗎
21年(1-12月)的通行費(fèi),今年2月份(22年2月份申請(qǐng)開的票),開票日期顯示22年2月份,那么入賬是在22年2月入賬嗎
21年12月份的賬里可以入22年的發(fā)票嗎
老師 21年12月發(fā)生的業(yè)務(wù) 發(fā)票是22年2月份開回來(lái)的 在21年12月做暫估后在22年2月份做沖銷嗎 還是直接可以在12月份就可以做賬了
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


沒(méi)有暫估,直接入賬了,是不是不對(duì)?
應(yīng)該是先暫估 收到發(fā)票沖銷暫估的
先借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,22年收到發(fā)票借暫估貸其他應(yīng)付款嗎
請(qǐng)問(wèn)暫估金額跟發(fā)票金額一致嗎
金額一致
借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 沖暫估這樣寫分錄就好了
像這樣的必須要暫估是不是
是的?像這樣的必須要暫估
好的,謝謝
不客氣哈,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?