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向某商夏銷售食品5000千克,取得不含稅銷售收入110000元,向某零售店銷售食品50千克,普通發(fā)票注明價款1755元。計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額

2022-04-25 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-25 18:23

你好,這里的一般納稅人嗎,有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎??

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快賬用戶5wm9 追問 2022-04-25 18:25

是一般納稅人,有

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齊紅老師 解答 2022-04-25 18:28

你好,你提供的信息,沒有看到有進(jìn)項(xiàng)稅額啊?

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快賬用戶5wm9 追問 2022-04-25 18:31

題目并沒有明確指出是否有抵扣,只給了該公司為增值稅一般納稅人

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快賬用戶5wm9 追問 2022-04-25 18:31

題目并沒有明確指出是否有抵扣,只給了該公司為增值稅一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-04-25 18:32

你好,沒有抵扣的情況下,增值稅應(yīng)納稅額=110000*13%%2B1755/1.13*13%?

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快賬用戶5wm9 追問 2022-04-25 18:35

謝謝,老師

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齊紅老師 解答 2022-04-25 18:35

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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你好,這里的一般納稅人嗎,有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎??
2022-04-25
同學(xué)你好 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-09-27
同學(xué)你好 這個是13%的
2022-09-27
你好,如果是一般納稅人,稅率是一樣的 增值稅銷項(xiàng)稅額=113000/1.13*13%%2B5000/1.13*13%
2022-09-27
1借庫存商品104500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額720 貸銀行存款105220 2借原材料36400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3600 貸銀行存款40000 3借固定資產(chǎn)30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸銀行存款33900 4借銀行存款118300 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13300 5借銀行存款90400 貸主營業(yè)務(wù)收入80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅10400 6借營業(yè)外支出57150 貸庫存商品50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7150 7借銀行存款13560 貸主營業(yè)務(wù)收入12000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1560 8借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅15000 貸銀行存款15000 計(jì)算該公司本月應(yīng)繳納增值稅額。 (13300+10400+7150+1560)-(720+3600+390)=27700
2022-09-22
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