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老師,公司為建筑裝潢公司,1-2月有收入和購進木地板木門成本票,1-2月根據(jù)進項結轉,庫存商品月末為0,3月只有收入,沒有購進成本票,請問3月成本應該怎么結轉?

2022-04-24 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 22:56

同學您好,您實際成本是怎么樣的,應該來說是按實際成本的

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齊紅老師 解答 2022-04-24 22:57

如果,3月份確實暫時沒有進項發(fā)票收回來,那您可以先暫估入賬

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同學您好,您實際成本是怎么樣的,應該來說是按實際成本的
2022-04-24
你好;? 1.這樣是有問題的 ; 如果沒有結轉的部分; 就要補做結轉分錄的 ; 然后沒有做購進的部分; 你還得 補做購進分錄的; 不然你這樣賬實不一致的?
2022-12-22
您好,這么操作是可以的
2023-06-26
你好,按照你暫估的來結轉,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品。
2024-01-25
同學你好,分攤工資是記入生產(chǎn)成本,不是直接記入庫存商品。銷售成本結轉,一般按照先進先出法或者加權平均法結轉到位成本
2022-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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