你好 借:管理費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門(mén)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)9540元,增值稅稅率6%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門(mén)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)9540元增值稅稅率6%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門(mén)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)9540元,增值稅稅率6%
根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。9月份開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度管理部門(mén)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi),價(jià)稅合計(jì)9540元,增值稅稅率6%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付第四季度,管理部門(mén),財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)9540元,增值稅率為6%取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,為什么,應(yīng)交稅費(fèi)是540
請(qǐng)問(wèn)今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開(kāi)展合約內(nèi)容,已經(jīng)開(kāi)展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開(kāi)發(fā)票?怎么開(kāi)?賬怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票,客戶(hù)要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開(kāi)6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開(kāi)1%專(zhuān)票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開(kāi)發(fā)票,可以用公司公戶(hù)給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買(mǎi)什么書(shū)) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?