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專項應(yīng)付款使用時,需要先計入費用后,在做沖減嘛。如借管理費用貸銀行存款;借專項應(yīng)付款貸管理費用

2022-04-24 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 11:23

企業(yè)收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項目建設(shè)時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:在建工程等。 撥款結(jié)余需要返還的: 借:專項應(yīng)付款, 貸:銀行存款。

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快賬用戶2069 追問 2022-04-24 11:30

那我買的辦公用品呢?先借記管理費用貸銀行存款,在借記專項應(yīng)付款貸管理費用,這么沖嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-24 11:33

嗯嗯,就是那樣沖銷

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快賬用戶2069 追問 2022-04-24 11:35

我們養(yǎng)蜂的話,蜜蜂計入什么科目呀!其他業(yè)務(wù)成本嗎?這個分錄怎么寫呀老師

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齊紅老師 解答 2022-04-24 11:36

抱歉,這又是一個問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答

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快賬用戶2069 追問 2022-04-24 11:58

那工資3月計提4月,專項款可以在3月計提后直接沖減嘛?還是得等到4月發(fā)放之后呀

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齊紅老師 解答 2022-04-24 11:59

當(dāng)月計提當(dāng)月就沖

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快賬用戶2069 追問 2022-04-24 22:04

那老師,買辦公用品我不走管理費這步,直接借記專項應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-24 22:06

不行的哈,按要求租哈

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企業(yè)收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項目建設(shè)時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:在建工程等。 撥款結(jié)余需要返還的: 借:專項應(yīng)付款, 貸:銀行存款。
2022-04-24
你好;這個是看你發(fā)生支付的時候 走的借方什么科目 ; 然后? ?在去 用專項應(yīng)付款 去沖? 借方科目;? ?看你之前用的什么科目哈??
2023-05-19
你好,針對這個過程的分錄,你的疑問具體是??
2024-07-29
你好同學(xué),使用時借專項應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-01-10
你好,你的額分錄是對的,這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)到費用
2021-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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