企業(yè)收到政府撥入款項(xiàng)時(shí): 借:銀行存款等, 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項(xiàng)目建設(shè)時(shí): 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項(xiàng)目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價(jià)目。 對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:在建工程等。 撥款結(jié)余需要返還的: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款, 貸:銀行存款。
以前年度企業(yè)收到的專項(xiàng)應(yīng)付款,付相關(guān)專項(xiàng)電費(fèi)支出等。支出電費(fèi)等支出時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運(yùn)行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費(fèi),借款收到時(shí),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費(fèi)等相關(guān)支出時(shí)是借:專項(xiàng)應(yīng)付款還是借管理費(fèi)用?貸:銀行存款。其實(shí)說白了是用借來的錢去沖以前的專項(xiàng)應(yīng)付款,可以嗎?
專項(xiàng)應(yīng)付款使用時(shí),需要先計(jì)入費(fèi)用后,在做沖減嘛。如借管理費(fèi)用貸銀行存款;借專項(xiàng)應(yīng)付款貸管理費(fèi)用
老師,專項(xiàng)資金未收到項(xiàng)目已完成后撥款 支付 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 完成項(xiàng)目 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)資金 貸營業(yè)外收入
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目撥款使用時(shí)借成本或者費(fèi)用等科目貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸:管理費(fèi)用撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸:銀行存款為什么要沖減管理費(fèi)用?
租金及電費(fèi) 第一:上月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-租金 100元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 貸:應(yīng)付賬款 第二:實(shí)付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應(yīng)付賬款 55元 進(jìn)項(xiàng)稅額 5元 貸:管理費(fèi)用 -租金 50元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 再次 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
問題1:小規(guī)模納稅人超市行業(yè),內(nèi)賬會計(jì),公司剛成立,前期發(fā)現(xiàn)費(fèi)用報(bào)銷,原始憑證基本都是開具銷售清單?微信支付,跟采購的人溝通過要向賣方開具收據(jù)/發(fā)票,但基本周邊個(gè)體戶比較多,正規(guī)開票還是比較少的,請問這樣的情況該如何處理?又該如何做賬? 問題二:老板有些不想買財(cái)務(wù)軟件,想用Excel做賬,哪如何站在老板角度更好說服老板讓他買財(cái)務(wù)軟件,用excel做賬有哪些劣勢?對比excel財(cái)務(wù)軟件又有哪些優(yōu)勢?規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)? 問題3:超市的庫存商品較多,做賬建立2級明細(xì)(如生鮮,食品,非食……)還是要把商品名稱寫的很詳細(xì),用三四級科目表示?
那我買的辦公用品呢?先借記管理費(fèi)用貸銀行存款,在借記專項(xiàng)應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,這么沖嗎
嗯嗯,就是那樣沖銷
我們養(yǎng)蜂的話,蜜蜂計(jì)入什么科目呀!其他業(yè)務(wù)成本嗎?這個(gè)分錄怎么寫呀老師
抱歉,這又是一個(gè)問題哈,學(xué)堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答
那工資3月計(jì)提4月,專項(xiàng)款可以在3月計(jì)提后直接沖減嘛?還是得等到4月發(fā)放之后呀
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月就沖
那老師,買辦公用品我不走管理費(fèi)這步,直接借記專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款,這樣做行嗎?
不行的哈,按要求租哈