您好,銀行如果開票沒問題,屬于擔(dān)保費(fèi)性質(zhì),與經(jīng)營相關(guān)。
您好,老師我們是商貿(mào)公司,10月份按照承包設(shè)備一年合同100萬給對方付了50萬,后面還要付,11月收到發(fā)票,按照發(fā)票需要入待攤費(fèi)用,然后按季度攤銷到銷售費(fèi)用,但是我們這個財務(wù)軟件上除了長期待攤費(fèi)用科目外,只有個累計攤銷科目,可以入嗎
老師我們公司有一筆短期貸款10萬,當(dāng)月利息是70.87元,直接扣除了,這個銀行扣除回單是 應(yīng)付利息~建設(shè)銀行 貸銀行存款 這個還用計提一筆嗎 借財務(wù)費(fèi)用70.87 貸應(yīng)付利息~建設(shè)銀行 這樣可以嗎
老師,我們向銀行貸款,除了每月還利息,另外還有一份承諾協(xié)議,每年支付幾百萬,我是做長期待攤費(fèi)用處理,這個可以稅前扣除嗎?
老師 我想問一下 我們公司跟園區(qū)物業(yè)簽了一個為期30年的 金融服務(wù)和人才培訓(xùn)服務(wù)等的服務(wù)類合同 一百來萬。 款已付,發(fā)票已收 。 問:我是不是直接做 借:物業(yè)公司100 萬 貸銀行存款100萬 借 :長期待攤費(fèi)用 94萬 進(jìn)項(xiàng) 6萬 貸 物業(yè)公司 每個月分?jǐn)?借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 袋 長期待攤費(fèi)用 這樣做對嗎 ? 還是我需要做到無形資產(chǎn)呢
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細(xì)表沒有預(yù)計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費(fèi)用啊?
如果每月發(fā)票是要調(diào)增嗎
您好,金額大沒票一般要調(diào)增。
因?yàn)槭聞?wù)所一直追問這個金額是根據(jù)什么來定的,承諾費(fèi)協(xié)議中無具體計算依據(jù),只是說需支付的具體金額。所以我不知道事務(wù)所想怎么處理
您好,如果無依據(jù)無發(fā)票的支出估計要調(diào)增。