同學你好 1、委托加工: 借:委托加工物資80000貸:原材料80000 2、加工費: 借:委托加工物資 22000應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2860 貸:銀行存款24860 3、消費稅=(80000+22000)/(1-15%)*15% 借:委托加工物資或應交稅費—消費稅,貸:銀行存款 4、收回 借:庫存商品,貸:委托加工物資 后面的數(shù)據(jù)同學自己加一下哈
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務,托丙公司加工一批高檔香水,支付加工費22000元,增值稅進項稅額為2860元,提供原材料成本80000元,丙公司無同類化妝品銷售價格。會計分錄
托丙公司加工-一批高檔香水,支付加工費22000元,增值稅進項稅額為2860元,提供原材料成本80000元,丙公司無同類化妝品銷售價格。請問會計分錄怎么寫
ABC化妝品公司受托為某商廈加工高檔化妝品一批,委托方提供價值為72萬的原材料,ABC公司收取不含增值稅的加工費13萬元。假定ABC公司無同類化妝品銷售價格,高檔化妝品的消費稅稅率為15%。計算ABC公司應代收代繳的消費稅
某高檔化妝品企業(yè)2021年5月受托為某公司加工一批高檔香水,委托單位提供的原材料金額為50萬元,收到委托單位的加工費為5.65萬元(含稅),該高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)無同類產(chǎn)品的市場銷售價格,請計算該高檔化妝品企業(yè)應代收代繳的消費稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2021年6月有關經(jīng)營情況如下:(1)銷售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品,取得不含增值稅銷售額650萬元,另收取包裝物押金9萬元。(2)采取預收貨款方式銷售自產(chǎn)高檔護膚類化妝品,取得含增值稅銷售額226萬元,該高檔護膚類化妝品本月發(fā)出50%。(3)用一批自產(chǎn)高檔美容類化妝品換取乙公司一批生產(chǎn)材料,同類高檔化妝品平均不含增值稅銷售價格為35萬元、最高不含增值稅銷售價格為38萬元。(4)委托丙公司(一般納稅人)加工一批高檔香水,支付不含稅加工費8萬元,甲公司提供材料成本80萬元,丙公司沒有同類高檔香水的銷售價格,丙公司已按規(guī)定代收代繳消費稅。甲公司將上述委托加工收回的高檔香水全部對外銷售,取得不含增值稅銷售額120萬元。已知:銷售勞務的增值稅稅率為13%;高檔化妝品的消費稅稅率為15%。(1)計算甲公司當月銷售自產(chǎn)高檔修飾類化妝品應繳納消費稅稅額(2)計算甲公司當月采取預收貨款方式銷售的自產(chǎn)高檔護膚類化妝品應繳納消費稅(3)計算甲公司當月銷售高檔香水應繳納消費稅稅額
老師您好請問,如果三季度預繳所得稅5000,匯算清繳是4000,退稅1000.請問,這三個階段分錄怎么寫呢?
老師剛接手公司一直沒申報過印花稅 稅費中認定里沒有 那需要申報嗎
員工工資5000,社保公司負責,那個稅按多少算
您好!老師麻煩 我問一下個稅繳納階梯
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應股權已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務,乙公司是做了賬的確認為甲公司投資款,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)甲公司針對這筆業(yè)務一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權投資款,貸方其他應付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉(zhuǎn)為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權投資
老師,我問下,進項不夠,如果費用票已經(jīng)勾選了,該怎么做賬
老師請問一下,還銀行貸款的利息,沒有發(fā)票,是要計入應付利息科目,還是財務費用—利息科目,收到銀行借款的時候是借:銀行存款,貸:長期借款
老師,A股東在甲合伙企業(yè)(注冊資本200萬)持有60%股份,120萬,未實繳,甲合伙企業(yè)在乙公司(注冊資本500萬)持有30%股份,150萬,這150萬是A股東代甲合伙企業(yè)繳納的,乙公司一直是虧損狀態(tài),注冊資本從500萬減資到10萬,并且甲公司相應股權已經(jīng)0元轉(zhuǎn)讓給其他公司了。關于A股東代甲公司繳納150萬給乙公司作為投資款這筆業(yè)務,甲公司是做了賬的,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)乙公司針對這筆業(yè)務一直未做賬,我可以這樣子處理嗎?先做借長期股權投資款,貸方其他應付-A股東150萬,然后將這筆往來款轉(zhuǎn)為A股東對甲公司的投資款嗎。借:其他應付-A股東,貸:實收資本,然后確認投資款虧損,借投資收益,貸:長期股權投資
請問老師,農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷賬務處理時,分錄中需不需要列免稅的增值稅?
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