同學(xué)你好,應(yīng)該把應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬借方余額,調(diào)整到資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動(dòng)資產(chǎn)里,剩下的貸方余額填寫到資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,就可以了。
請問 資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)余額是正常的嗎?就是我應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金上 借方的余額
應(yīng)交稅費(fèi)賬本和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)金額不一致,賬本上是正確的應(yīng)交金額,負(fù)債表上少,別的科目都正確,應(yīng)該怎么調(diào)
你好 老師 我想問問下就是我們資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和賬面對不上怎么回事呀 我們本期應(yīng)交稅款25萬多 但是資產(chǎn)負(fù)債表上有30萬 我查看了憑證和科目金額都是對的 就是資產(chǎn)負(fù)債表不對怎么回事呢
老師,請問科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方表示,我自制的資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費(fèi)是用正數(shù)還是負(fù)數(shù)表示呢
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡栴}所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思???
每月15號前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?