同學(xué)你好,增值稅=(2260%2B11.3)/(1%2B13%)*13%-65=196.3,你這小汽車不知道氣缸容量,不知道消費稅稅率,無法計算消費稅。
某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)購進一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元 (2)購入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元 (4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請根據(jù)資料: 1.該制造企業(yè)當(dāng)月進項稅額。 2.該制造企業(yè)當(dāng)月銷項稅額。 3.計算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2016年8月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額8.5萬元;支付運費2萬元(不含稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額850萬元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額29250萬元,同時收取裝卸費11.7萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬(不含稅)。注:運輸費用稅率9%計算增值稅
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產(chǎn)、銷售。2016年8月,甲公司發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額8.5萬元;支付運費2萬元(不含稅),取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額850萬元。(3)本月銷售自產(chǎn)小汽車取得含稅銷售額29250萬元,同時收取裝卸費11.7萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產(chǎn)A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬(不含稅)。注:運輸費用稅率9%計算增值稅
某小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月,該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.購進生產(chǎn)用的鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款500萬元,稅額65萬元2.本月銷售生產(chǎn)的小汽車,取得含稅銷售額2260萬元,和裝卸費11.3萬元計算:1.該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅稅額2.該企業(yè)本月應(yīng)納消費稅稅額
五,某汽車制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1,銷售小汽車一批,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售額1000萬元,增值稅額130萬元;銷售卡車一批,開具普通發(fā)票,取得銷售額226萬元;小汽車的消費稅率為12%。2,購進原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款是120萬元,增值稅額為15.6萬元3、進口大型檢測設(shè)備一臺,取得海關(guān)完稅憑證上注明的增值稅稅款為10萬元;進口環(huán)節(jié)的消費稅為23萬元。4、8月1日企業(yè)增值稅留抵的稅額為10萬元。要求:計算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅額和消費稅額。
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么
請問有限公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計算進項稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因為各方面還不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進銷存報表吧 有公司的表才做到25年1月 有個公司的進項存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點點補上表嗎
老師,請問如果財務(wù)鋼琴能彈到九級,財會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個題怎么做呢?
這個題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報表
消費稅稅率為5%
同學(xué)你好,消費稅就等于=(2260%2B11.3)/(1%2B13%)*5%=100.5