借應收票據(jù) 貸主營業(yè)務收入2萬 應交稅費應交增值稅銷項2600
A公司于4月10日銷售商品一批售價為500000元,增值稅為65000,收到購貨單位的商業(yè)承兌匯票一張,面值為565000元,期限為3個月,年利率6%。A公司持該商業(yè)承兌匯票到期并收回票款
13月5日公司銷售一批貨物給A公司,貨款為2萬元,增值稅稅額為2600元,收到A公司開出的為期三個月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面年利率為3%。
13月5日公司銷售一批貨物給A公司,貨款為2萬元,增值稅稅額為2600元,收到A公司開出的為期三個月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面年利率為3%。
13月5日公司銷售一批貨物給A公司,貨款為2萬元,增值稅稅額為2600元,收到A公司開出的為期三個月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面年利率為3%。
13月5日公司銷售一批貨物給A公司,貨款為2萬元,增值稅稅額為2600元,收到A公司開出的為期三個月的帶息商業(yè)承兌匯票,票面年利率為3%。
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應收賬款176162.03,貸主營業(yè)務收入161616.54,貸應交稅費應交銷項稅額14545.49。月末結轉增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開免稅發(fā)票加專票季度超30萬,增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來不了,現(xiàn)在做年報,24年無沒營業(yè)無收入無成本,我把這個暫估金額直接調(diào)減管理費用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營業(yè)范圍限制?
老師財務公司的收入 屬于 勞務收入嗎 匯算清繳時收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤應該叫什么稅 交的稅怎么做會計分錄