同學(xué)您好,您具體可以對(duì)照您的申報(bào)表的稅額
老師 請(qǐng)問(wèn)下江蘇省電子稅務(wù)局如何查詢(xún)?cè)诠さ禺?dāng)?shù)仡A(yù)繳的稅款明細(xì)
老師,我想問(wèn)一下,深圳地區(qū)的稅務(wù)局,如何查詢(xún)收到稅務(wù)局退稅的明細(xì)?
老師,我想查詢(xún)歷史的進(jìn)項(xiàng)勾選明細(xì),但是稅務(wù)局只看到匯總,明細(xì)怎么查?
老師:我想在電子稅務(wù)局查詢(xún)上月報(bào)稅的明細(xì),請(qǐng)問(wèn)怎樣操作?
老師,電子稅務(wù)局查客戶(hù)的發(fā)票,我登錄的是深圳電子稅務(wù)局,是不是只能查他在深圳收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和普票?
老師,車(chē)輛作為固定資產(chǎn),車(chē)船稅能納入其中嗎
老師,如果只工作一個(gè)月,能簽訂勞動(dòng)合同嗎
找郭老師有問(wèn)題咨詢(xún)(其他老師不要接?。?/p>
老師好:工資,社保的計(jì)提跟發(fā)放的分錄怎么做?我公司次月發(fā)工資,當(dāng)月扣社保
老師,工商年報(bào)中需要填寫(xiě)申報(bào)受益所有人那個(gè)表嗎
老師好! 一手機(jī)店,一般納稅人,前幾個(gè)月的銷(xiāo)售,老板把發(fā)票全放在五月份開(kāi)具了,如果都放在五月份申報(bào),會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 我一直有強(qiáng)調(diào)當(dāng)月銷(xiāo)售一定要當(dāng)月開(kāi)票,這個(gè)月一查閱發(fā)票把我給整懵了[捂臉]
老師,剛剛忘記問(wèn)了,我這個(gè)勞務(wù)公司稅率應(yīng)該是1%,可我選建筑服務(wù)怎么是3%?d是不是我哪里弄錯(cuò)了?能幫我看看嗎?
老師好 ,國(guó)際的機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?例如中國(guó)飛日本或者澳大利亞的?或者澳大利亞日本飛回中國(guó)的?
幫人注銷(xiāo)個(gè)體戶(hù)有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
上一年度沒(méi)有繳個(gè)稅的要做匯算清繳嗎
但是我們公司沒(méi)有申請(qǐng)退稅,確收到稅務(wù)局的退稅款,所以想要問(wèn)一下,哪里可以查詢(xún)到退的什么款項(xiàng)?
這是系統(tǒng)退的,是附加稅減半退稅,還有留抵退稅,還有2021年10月份緩交稅款的,然后2月份繳納了的,還有繳納了所屬1月份增值稅的,這些都可以緩交的,就退回了,您具體金額和申報(bào)表核對(duì)一下
那這些稅款之前交了,現(xiàn)在又退回來(lái),我賬務(wù)要如何處理呢?
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目負(fù)數(shù)
貸方負(fù)數(shù),那我貸方科目不就是留有余額了嗎?這個(gè)又怎么沖減掉???
不是,是借方負(fù)數(shù)的,做在貸方就是正數(shù)的
還是不懂老師說(shuō)的
借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目負(fù)數(shù), 稅款沒(méi)有繳納的時(shí)候,是應(yīng)交稅費(fèi)的余額在貸方,然后您繳了以后,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,這樣的應(yīng)交稅費(fèi)就平了,那現(xiàn)在又退回來(lái)了,相當(dāng)于是把你交說(shuō)的那個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目沖了,所以用借方負(fù)數(shù)
那稅款退回來(lái)了以后,賬上做的應(yīng)交稅費(fèi),借方負(fù)數(shù)以后,不就是相當(dāng)于我賬上還有應(yīng)交稅費(fèi)的余額,也就是相當(dāng)于賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)在貸方,沒(méi)有交的
是這樣的,以后交的時(shí)候再做繳納,但是有的是減半征收以后退的這種以后是不需要交的,那您就需要沖以前計(jì)提的稅金及附加
是系統(tǒng)直接退,不用我們申請(qǐng)的嗎?
是的,這是普惠制政策,都是直接退的
那老師,留底退稅,我公司沒(méi)有留底,那為啥也有的退?還有增量留底如何理解呢?
如果您沒(méi)有留底的話,那是不會(huì)有給您退的,我上面說(shuō)的是這幾種可能,還需要看你們實(shí)際退的是什么稅
增量留抵退稅是和2019年3月31號(hào)的留底稅額比較,增甲的部分,比如2019年3月31號(hào)的留底稅額是10萬(wàn),您現(xiàn)在的留抵稅額是30萬(wàn),那您的留底稅增量留抵稅額就是20萬(wàn)
就是想問(wèn)有什么方式可以登陸國(guó)稅,查看到,退的什么稅款
您或者可以直接播你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)12366的電話,可以具體問(wèn)一下
增量留抵稅額是要跟19年的比較嗎?我公司去年20年才成立的,是不是就每天說(shuō)有增量留底稅額了?
您好,是的,是這樣的