你好,你能確定這個發(fā)票今年能收到嗎?如果可以的話,你可以先計提,可以把房租的話,直接寄提到借待攤費用貸,銀行存款里面,然后每個月再分?jǐn)偂?/p>
老是什么叫計提呢?我上個月多計提房租,沒有付我在這個月調(diào)減房租可以? 因為計提看到掛賬應(yīng)付房租很多,要調(diào)減?
老師,我們每個月計提房租3萬, 計提6個月了,現(xiàn)在他們把一年的房租都付了,我要怎么做賬,可以直接沖其他應(yīng)付款,后面還正常每月計提嗎
老師 請問支付房租3個月總共是10萬,收到專票,稅額1萬,請問每個月攤銷房租按照9萬計提還是10萬呢?
房租還沒有支付,可以計提嗎,一個月1萬5房租怎么計提呢?
在12月支付了1月到12月的房租,1月到11月計提了,12月還用計提嗎?12月付12月房租,為什么還要計提?當(dāng)月付當(dāng)月不是不用計提嗎
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠,不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎?
發(fā)票是我們自己開發(fā)票,一般還是會一年開個18萬的發(fā)票的
嗯,那正常你按這個18萬去提就可以,因為咱只有18萬的發(fā)票。
借:管理費用 貸:其他應(yīng)付嗎
借待攤費用,貸銀行存款,然后借管理費用,房租費、貸,待攤費用。
我還沒付錢,怎么就銀行存款了
待攤費用可以計入損益?
你沒付錢的話,你就用其他應(yīng)付款呀,這個就是靈活運用的一個問題了。
待攤費用的話,它是一個資產(chǎn)類的科目,你每個月記到管理費用的那部分,太是損益類的。
記到損益好些吧?可以多些費用
嗯,因為它本身就是要求你去攤銷的,所以你不能一次性記到費用里面。