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老師,增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致

2024-01-08 18:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 18:15

同學(xué)您好,增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入可能不一致,這主要是由于兩個(gè)稅種的納稅義務(wù)時(shí)間和計(jì)稅依據(jù)不同。 首先,納稅義務(wù)時(shí)間不同。增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間是以收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天來確定,而企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)時(shí)間則是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則來確定。因此,如果納稅人在兩個(gè)稅種中的納稅義務(wù)時(shí)間不同,就會(huì)導(dǎo)致計(jì)稅依據(jù)的不同,從而使得增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致。 其次,計(jì)稅依據(jù)不同。增值稅是以銷售額為計(jì)稅依據(jù),并實(shí)行價(jià)外稅,即銷售額中不包含增值稅稅額。而企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)則是應(yīng)納稅所得額,即企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于計(jì)稅依據(jù)不同,也會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)稅種的收入不一致。

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快賬用戶4909 追問 2024-01-08 18:19

嗯嗯。有一家公司,是的增值稅當(dāng)中有普票免稅收入。剛剛查到了, 但另一家公司相差一分錢,

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快賬用戶4909 追問 2024-01-08 18:20

我們是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2024-01-08 18:21

同學(xué)您好,這種可以的, 沒問題

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同學(xué)您好,增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入可能不一致,這主要是由于兩個(gè)稅種的納稅義務(wù)時(shí)間和計(jì)稅依據(jù)不同。 首先,納稅義務(wù)時(shí)間不同。增值稅的納稅義務(wù)時(shí)間是以收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天來確定,而企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)時(shí)間則是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則來確定。因此,如果納稅人在兩個(gè)稅種中的納稅義務(wù)時(shí)間不同,就會(huì)導(dǎo)致計(jì)稅依據(jù)的不同,從而使得增值稅申報(bào)表中的不含稅收入和企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致。 其次,計(jì)稅依據(jù)不同。增值稅是以銷售額為計(jì)稅依據(jù),并實(shí)行價(jià)外稅,即銷售額中不包含增值稅稅額。而企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)則是應(yīng)納稅所得額,即企業(yè)每一納稅年度的收入總額減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于計(jì)稅依據(jù)不同,也會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)稅種的收入不一致。
2024-01-08
?企業(yè)所得稅收入不包含營業(yè)外收入
2024-10-21
沒有特殊差異的,他倆是一樣的。
2023-10-20
您好 增值稅申報(bào)表收入和利潤表中的收入不一定一致 增值稅申報(bào)表收入和企業(yè)所得稅收入不一定一致
2022-06-02
可以的,沒問題的哈
2024-07-15
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