填在主表已交所得稅額
企業(yè)所得稅季度預(yù)交了稅款,匯算清繳時需要退稅怎么申請
企業(yè)所得稅預(yù)交多申報了收入年度匯算清繳要怎么做
請問一下老師,我們公司去年做匯算清繳時繳納多1萬元的企業(yè)所得,一個季度都做預(yù)交所得稅,年底做匯算清繳,多繳了1萬的所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局退多交所得稅1萬塊錢到賬了怎么做分錄?
預(yù)交多交了企業(yè)所得稅,匯算清繳退回來怎么做賬
年度企業(yè)所得稅匯算清繳,年收入多少需要按25%交企業(yè)所得稅呀
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
多申報收入要怎么調(diào)整
那你要更正財務(wù)報表,是什么原因多申報了?
做錯了賬,多計收入,更正財務(wù)報表后要怎么做
更正財務(wù)報表后,按照更正后的報表重新申報表,和匯算
這個是去年的企業(yè)所得稅申報,能不能只更正財報,年度匯算清繳納稅調(diào)整
哈哈,你更正了財報就不用調(diào)整了哈
不明白,為什么更正財務(wù)報表后就不用調(diào)整了
你更正后就按正確的報表數(shù)據(jù)申報了呀
那去年所有季度的申報表都要更正嗎
不需要,只更正年末那個季度的
會不會關(guān)鍵前面三個季度的數(shù)字呢
會不會關(guān)聯(lián)前面三個季度的數(shù)字
你在第12月修改報表,不會關(guān)聯(lián)以前的了,
財報需要每個季度的更正還是年末的那個報表更正就可以了
只更著證年末的那個報表更正就可以了
如21年做錯了賬多計了收入,實收入是50萬,做賬100萬,費用80萬,繳稅了5萬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收入多做了,不想退稅,是不是要調(diào)減費用?那么每個季度的財報和申報表都要做調(diào)整嗎
都說了很多次了呀,你在12月份更正報表,然后,按正確的的數(shù)據(jù)更正申報12份的季度報表,和做匯算
好,明白了,那么今年的季報要更正嗎?
只更資產(chǎn)負債表的年初數(shù)據(jù)