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老師好 21年1月因?yàn)樵鲋刀愪N售額是負(fù)數(shù) 代理把負(fù)數(shù)改成零去申報(bào) 導(dǎo)致21年的增值稅銷項(xiàng)稅額累計(jì)數(shù)是錯(cuò)的 這個(gè)一定得去更正嗎? 更正的話會(huì)涉及到退稅

2022-04-22 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-22 15:49

您好,這個(gè)是要去改的,不然以后還是勾稽不上

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快賬用戶5603 追問 2022-04-22 15:53

但一改 就得退稅 這樣正常嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 15:53

確實(shí),但是因?yàn)槭清e(cuò)的也沒辦法

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快賬用戶5603 追問 2022-04-22 15:54

企業(yè)所得稅的金額是對的 不去改的話 是跟這邊賬上的金額對不上 還有哪些問題呢老師

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齊紅老師 解答 2022-04-22 15:55

其他的也沒啥問題了,主要是勾稽

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您好,這個(gè)是要去改的,不然以后還是勾稽不上
2022-04-22
比如去年11月你開了張10萬發(fā)票,今年7月你沖紅這張發(fā)票。然后開了張9萬的發(fā)票,那7月增值稅就是負(fù)數(shù)申報(bào)了,其實(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制你這筆收入是發(fā)生在去年11月的,所以你要更正到去年11月,
2022-07-18
同學(xué)你好。沒有這種操作方法。估計(jì)是你們的稅管員因?yàn)槟氵@個(gè)本期開負(fù)數(shù)申報(bào)比對不容易通過,操作起來比較麻煩,所以讓你去更正去年交稅的申報(bào)表。但是說到底,你開票屬于哪個(gè)所屬期,就應(yīng)該屬于哪個(gè)所屬期。你在本期開具負(fù)數(shù)顯示多繳稅款,應(yīng)該在本期退稅。
2022-07-18
你是開票的時(shí)候,開票系統(tǒng)已經(jīng)按照正數(shù)-負(fù)數(shù)后的實(shí)際金額來報(bào)稅的!填報(bào)是按照實(shí)際填數(shù)!
2022-01-14
您好,應(yīng)該是可以遞減的,您手動(dòng)修改下
2022-01-14
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