您好 借:在建工程 100 貸;工程物資 100
1.M公司一般納稅人,自營建造廠房一幢,購入8000萬元的工程用料(通過“工程物資”核算),專用發(fā)票上注明的稅款1040萬元,均以存款支付。2.工程全部領用所購工程物資3.工程領用企業(yè)的原材料500萬元4.工程領用本企業(yè)自產的產品一批,成本1000萬元5.發(fā)生工程人員薪酬500萬元6.廠房達到預定可使用狀態(tài),將其全部成本轉入固定資產要求:逐筆作分錄
外購工程物資100萬,全部領用 會計分錄
4.20×x年8月1日,某公司自建一條流水生產線,購入為工程準備的各種物資300000元,支付的增值稅額為4800元,款項以銀行存款支付,物資全部用于工程建設使用生產用材料一批,實際成本為25000元分配工程人員工資70000元,支付其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費20000,增值稅2000元工程完工并達到預定可使用狀態(tài)要求:(1)編制購入工程物資時的會計分錄。(2)編制工程領用工程物資時的會計分錄(3)編制工程領用本企業(yè)材料用時的會計分錄(4)編制分配工程人員工資時的會計分錄(5)編制支付工程其他費用的會計分錄(6)編制轉入固定資產的會計分錄
2020年1月至6月,購入工程物資100萬元,增值稅13萬元;發(fā)生運輸費用5萬元,增值稅0.45萬元;全部款項以銀行存款付訖。施工期間,購入的工程物資全部用于工程建設;確認的工程人員薪酬為30萬元;支付其他直接費用39萬元;領用本企業(yè)生產的水泥一批, 該批水泥成本為20萬元,公允價值為30萬元。 編制領用自產水泥時的會計分錄?
工程領用專用物資385000元;編制會計分錄
總公司資產負債表,是報總公司自己的數(shù)據(jù)還是把分公司的數(shù)據(jù)合并起來匯報電子稅務局,懂得老師回答謝謝
計提工資金額是應發(fā)工資金額還是加上社保和公積金后的金額?
AI小窗機器人跟你們這個答疑有什么區(qū)別
老師 銷售費用里面的預提費用分錄怎么做呀
老師好,我給客戶銷售的叉車配件90000,開專票,客戶用4臺舊叉車給我抵帳,無發(fā)票。這個帳務怎么處理,分錄怎么寫
做船舶租賃,買的船上使用的器具,比如梯子啊,照明燈具,空調這些,應該計入什么科目呢?
老師 我們物業(yè)公司買粽子 給接的小區(qū)居民發(fā)放 對方這么給開發(fā)票可以嗎?
你好老師,我想把資產負債表年初的利潤調少一點,這個會牽涉那些科目呀
老師,請問在哈爾濱開老年公寓,需要在工商注冊營業(yè)執(zhí)照,還需要什么資質么
公司從村里租了個小院,一年1500,沒有發(fā)票,但是這個錢最好還是從公戶出賬,牽扯合伙人賬務。這個錢怎么記賬呢
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領用外購原材料,賬面成本五萬元
老師 您還在嗎
借:在建工程5 貸:原材料 5
2019年8月,三江公司購入5臺不需要安裝的生產用設備,增值稅專用發(fā)票注明價款50萬元,增值稅進行稅額6.5萬元,運輸單位的增值稅專用發(fā)票注明運費1.5萬元,增值稅稅額0.135萬元。款項均以銀行存款支付。請寫出購入固定資產的賬務處理分錄。提示:填寫科目順序,固定資產科目在前、有關增值稅科目在后,否則不得分。 1、購入固定資產時:( )
借:固定資產 50%2B1.5=51.5 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6.5%2B0.135=6.635 貸:銀行存款 51.5%2B6.635=58.135
新源公司2019年5月購入一臺需要安裝的生產用設備,取得價款為300000元,增值稅稅額為39000元,不考慮運輸費。支付安裝費用20000元,增值稅稅額1800元??铐椌糟y行存款支付,設備已安裝完畢達到預定可使用狀態(tài)。請進行賬務處理。 1、支付設備款和增值稅時:( ) 2、支付安裝費時: ( ) 3、安裝完畢達到可使用狀態(tài)時:(
借:在建工程? 300000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 39000 貸:銀行存款 339000 借:在建工程 20000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 1800 貸:銀行存款 21800 借:固定資產 320000 貸:在建工程 300000%2B20000=320000