這張發(fā)票認(rèn)證了嗎?
老師,我想問(wèn)一下,我是銷售方,我紅沖了一張上個(gè)月的發(fā)票,紅字發(fā)票已開,請(qǐng)問(wèn)接著怎么做賬務(wù)處理,稅金什么的怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開的銷售專票,客戶丟失了,客戶是小規(guī)模納稅人,這張發(fā)票還能紅沖嗎,客戶能開紅字信息表嗎,這種情況要怎么處理好
老師,我是一般納稅人,上個(gè)月開具了專票但是稅號(hào)寫錯(cuò)了,我這個(gè)月要沖紅之前是不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表?
你好,我上個(gè)月開的發(fā)票開錯(cuò)了,忘記作廢了,也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,這個(gè)月初一發(fā)現(xiàn),做了紅沖,我是需要把開錯(cuò)的和紅沖一起做賬嗎,還是藍(lán)字開錯(cuò)的上個(gè)月做賬,紅沖這個(gè)月做賬這個(gè)月抵扣下個(gè)月的用于2.藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票的二三聯(lián)我需要怎么處理
老師,上個(gè)月開的票,這個(gè)月報(bào)稅,是一般納稅人,但是上個(gè)月票要紅沖,那我認(rèn)證的票下個(gè)月能留底么
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無(wú)票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒(méi)有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒(méi)顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
沒(méi)有認(rèn)證
但稅款已繳,企業(yè)所得稅也報(bào)啦
開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入。