這種是季度預(yù)享受,年度匯算的時(shí)候再核定是否享受 在申報(bào)表的稅收優(yōu)惠表中相關(guān)項(xiàng)目中填寫(xiě)原本計(jì)算出來(lái)需要繳納的稅額
老師你好!問(wèn)一下,企業(yè)申請(qǐng)雙軟,是不是可以減免兩年企業(yè)所得稅第三年減半?稅務(wù)上很麻煩嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)軟件企業(yè)兩免三減半中的兩免,是指前兩年每季度申報(bào)企業(yè)所得稅直接免,還是每季度預(yù)交在等年末中了匯算清繳時(shí)在免稅啊?
老師你好,我公司是軟件企業(yè),老師你好,請(qǐng)問(wèn)軟件企業(yè)自獲利年度起第一年至第二年免所得稅,請(qǐng)問(wèn)是按季免還是匯算時(shí)免,按季免所得稅報(bào)表怎么填可以免稅
國(guó)家鼓勵(lì)的重點(diǎn)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)和軟件企業(yè),自獲利年度起第1年至第5年免征企業(yè)所得稅,接續(xù)年度減按10%的稅率征收企業(yè)所得稅? 老師,請(qǐng)問(wèn)這句話怎么對(duì)是的?后面都是10%稅率嗎?重點(diǎn)軟集,而如果只是普通的軟件和集成電路呢?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
是在申報(bào)表哪里填 ,怎么填 ,可以詳細(xì)說(shuō)下嗎?謝謝
1、《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(A107042)第32行“減免稅額”:填報(bào)本年享受軟件企業(yè)優(yōu)惠的金額。 2、《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》(A107040)第13行“十三、符合條件的軟件企業(yè)減免企業(yè)所得稅”:享受“兩免三減半”優(yōu)惠政策的軟件企業(yè),填報(bào)《軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》(A107042)第32行的金額。 表A107040第13行= A107042第32行 3、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》(表A100000)第26行“減免所得稅額”:填報(bào)納稅人按稅法規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。本行通過(guò)《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》(A107040)填報(bào)。 表A100000第26行=表A107040第32行
謝謝老師的詳細(xì)解說(shuō) ,很清楚 ,感謝!1
好的,很高興很解答同學(xué)的疑惑,幫老師評(píng)價(jià)下,謝謝