將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,借固定資產(chǎn)清理50000 借累計(jì)折舊 450000 貸固定資產(chǎn) 500000 ,收回殘料變現(xiàn)收入,借銀行存款 22600 貸固定資產(chǎn)清理 20000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2600,支付清理費(fèi)用,借固定資產(chǎn)清理 3500 貸銀行存款 3500.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)報(bào)廢發(fā)生的凈損失,借營(yíng)業(yè)外支出 -非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 33500 貸固定資產(chǎn)清理 33500
乙公司現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20 000元,報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響。 ①將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí) ②收回殘料變價(jià)收入時(shí) ③支付清理費(fèi)用時(shí) ④結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí)
乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,相關(guān)增值稅稅額為85 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20 000元,增值稅稅額為2 600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。 要求:編制如下會(huì)計(jì)分錄: (1)將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí): (2)收回殘料變價(jià)收入時(shí): (3)支付清理費(fèi)用時(shí) (4)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí)
甲公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性5.能原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,相關(guān)增值稅額為65 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)殘值變價(jià)收入為20 000元,增值稅額為3 200元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。
乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:
19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過(guò)程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過(guò)銀行辦理結(jié)算。
個(gè)體工商戶如何辦理企業(yè)年檢呀?
老師,我們是物業(yè)公司,我們收了小區(qū)業(yè)主的錢,買了塑鋼窗,給每個(gè)業(yè)主安裝,這個(gè)安裝是我們找的賣塑鋼窗的公司,人家是是包安裝,這樣我作為物業(yè)公司,我們收了業(yè)主的錢,怎么給業(yè)主開(kāi)發(fā)票呢?這個(gè)塑鋼窗公司,我們和他簽的合同是材料加安裝
企業(yè)年檢需要如何辦理?
2025年突然發(fā)現(xiàn)2024.8月份開(kāi)具一份費(fèi)用專票,為抵扣,也為入賬,現(xiàn)在可以正常入賬做費(fèi)用嗎?
老師上午好!我們是苗木專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,老板用公司名買一輛新小車20萬(wàn),我應(yīng)該怎么計(jì)提折舊呢老師
??诘睦蠋焸冋?qǐng)問(wèn)下,桂林洋注冊(cè)的公司打機(jī)讀檔案是去江東發(fā)展大廈打印嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下建設(shè)銀行查公戶的款,是不是需要安裝APP啊
老師您好,增值稅申報(bào)表印章打印怎么以前2023年的有,今天進(jìn)去下載2023沒(méi)有印章了,只有2024和2025才有呢?
股份有限公司注冊(cè)時(shí)對(duì)注冊(cè)資金金額有要求嗎?
招待客戶買煙買酒可以計(jì)入招待費(fèi)用嗎?