您好,我這邊看不到你說的公式
老師,這道題,總共不是10年么,1-6年,每年的現(xiàn)金凈流量400萬元,第7-10年,每年的現(xiàn)金凈流量500萬元,但是在算項目靜態(tài)投資回收期的時候,為什么只是除以400呢?
甲公司2021年12月計入成本費用的工資總額為400萬元,至2021年12月31日尚未支付。假定按照稅法規(guī)定,當(dāng)期計入成本費用的400萬元工資支出中,可予稅前扣除的金額為300萬元,其余100萬元當(dāng)期及未來期間均不允許稅前扣除。甲公司適用的所得稅稅率為25%。假定甲公司稅前會計利潤為1000萬元。不考慮其他納稅調(diào)整事項,甲公司2021年確認的遞延所得稅金額為(?。┤f元。 A.250 B.0 C.275 D.25 【答案】B 【解析】應(yīng)付職工薪酬的賬面價值=400萬元 計稅基礎(chǔ)=400-0=400(萬元) 賬面價值與計稅基礎(chǔ)相等,不形成暫時性差異,所以不確認遞延所得稅 但是計算應(yīng)納稅所得額時需要納稅調(diào)增100萬元。 老師這個計稅基礎(chǔ)為何不是400-300,不是稅法允許 扣除300,怎么就是0?
老師,抵減歸屬于母公司的商譽后,不是應(yīng)該剩下850-400=450嗎?這里為什么850-500=350呢?
這個是怎么算出來的呢?為什么是400-400?400-400不是等于0嗎,后面是0怎么可以除1600*500=275呢?
在第一次發(fā)出時,期初是300,2萬。8日風(fēng)入200,2.2萬,到10日發(fā)出時,共計500,4.2萬。則加權(quán)平均單價為4.2萬除以500件等于 84元。 所以10日發(fā)出的成本為400*84=33600元。 我想知道這個400是怎么來的
老師,我們有一家個體戶,當(dāng)時是21年注銷了稅務(wù),但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報個稅嗎?
國內(nèi)的公司能給國外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走???也需要報關(guān)還是啥?
老師您好,請問中級財管考試計算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計是42500元,對方公司發(fā)放他工資合計51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進項稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費,前面大類選什么?
你好。公司注冊資本是10萬,以前是2個股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報印花稅嗎
老師,開維修費,稅率是多少啊?增值稅