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老師,用金蝶迷你版建賬,是2021年1月1日啟用,錄入期初余額時(shí)余額表有一個(gè)其他應(yīng)交款,這個(gè)我錄哪個(gè)科目里呢

2022-04-21 20:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 20:21

您好 請(qǐng)問這個(gè)其他應(yīng)交款是核算的什么內(nèi)容

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:22

看不出來是什么 幾年前的

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:24

那幾年前也沒有明細(xì)賬可以查的話 計(jì)入其他應(yīng)付款科目吧

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:26

金額只有4500,反正都是負(fù)債的,計(jì)一起也行哈

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:27

是的?金額只有4500,反正都是負(fù)債的,計(jì)一起也行

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:34

老師,我在憑證里查到了,是借管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi),貸,其他應(yīng)交款 那為什么是 掛其他應(yīng)交呢?這個(gè)怎么沖掉了,掛了好幾年了

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:34

這個(gè)款項(xiàng)一直么有支付么? 憑證后面有發(fā)票嗎

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:35

有發(fā)票,咨詢費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:35

一直沒有支付的話 借:其他應(yīng)交款 貸:營(yíng)業(yè)外收入

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:36

沒有銀行回單

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:37

沒有銀行回單 沒有支付 就做上面分錄

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:41

、 如果有回單就做借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款?現(xiàn)在是不是不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目了?我初始數(shù)據(jù)錄入正常把這個(gè)4500錄在管理費(fèi)用,咨詢費(fèi)的貸方余額對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:42

是的?現(xiàn)在不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目 如果有回單就做借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款 初始數(shù)據(jù)錄入其他應(yīng)付款科目 然后做我寫的分錄

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:43

我錄到管理費(fèi)用咨詢費(fèi)那里,試算也平衡了

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 20:45

老師,那我應(yīng)該錄到哪里呢?其他應(yīng)付款?還是管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:56

管理費(fèi)用不會(huì)有期初余額的啊?

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 21:02

哦,對(duì)對(duì),那就錄其他應(yīng)付款里,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:02

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!

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快賬用戶5684 追問 2022-04-21 21:03

老師我清楚了,謝謝您細(xì)心解答,非常感謝,很有收獲

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齊紅老師 解答 2022-04-21 21:06

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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您好 請(qǐng)問這個(gè)其他應(yīng)交款是核算的什么內(nèi)容
2022-04-21
同學(xué)您好!請(qǐng)錄入10月末的余額。因?yàn)槟@邊新建帳套是從11月開始記賬。如果錄入1月,則需補(bǔ)錄1-10月憑證,謝謝!
2020-12-17
你好 這個(gè)沒有辦法了,你啟用了,就不能修改期初數(shù)了
2023-06-08
您好 科目余額表是10月底的,初始錄入數(shù)據(jù)帳套啟用時(shí)間是11月初 可以只錄 期初余額這欄嗎 應(yīng)收賬款有個(gè)公司數(shù)據(jù)是在貸方 填寫的時(shí)候能填寫-215340
2022-11-29
您好,賬套里期初 銀行存款金額是2022年12月31日科目余額表期末 數(shù)嗎?您看負(fù)債表里的金額是多少了,負(fù)債表肯定是平的
2023-04-14
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