您好 請(qǐng)問這個(gè)其他應(yīng)交款是核算的什么內(nèi)容
你好,我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(jì)(借貸),還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎?有點(diǎn)懵,請(qǐng)老師指教
你好,這個(gè)是新交接的公司,我現(xiàn)在需要做2021年1月份的賬,重新建賬應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)錄入期初數(shù)據(jù)?是根據(jù)科目余額表的本期發(fā)生額還是期末余額?或者怎么樣錄入期初數(shù)據(jù)的流程
老師,用金蝶迷你版建賬,是2021年1月1日啟用,錄入期初余額時(shí)余額表有一個(gè)其他應(yīng)交款,這個(gè)我錄哪個(gè)科目里呢
科目余額表是10月底的,初始錄入數(shù)據(jù)帳套啟用時(shí)間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎?應(yīng)收賬款有個(gè)公司數(shù)據(jù)是在貸方 我填寫的時(shí)候能填寫-215340嗎?用的是金蝶KIS迷你版
老師,新建賬套啟用日期是2023年1月1日,在期初設(shè)置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數(shù)據(jù)后提示試算不平衡,不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額,這要怎么解決?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
看不出來是什么 幾年前的
那幾年前也沒有明細(xì)賬可以查的話 計(jì)入其他應(yīng)付款科目吧
金額只有4500,反正都是負(fù)債的,計(jì)一起也行哈
是的?金額只有4500,反正都是負(fù)債的,計(jì)一起也行
老師,我在憑證里查到了,是借管理費(fèi)-服務(wù)費(fèi),貸,其他應(yīng)交款 那為什么是 掛其他應(yīng)交呢?這個(gè)怎么沖掉了,掛了好幾年了
這個(gè)款項(xiàng)一直么有支付么? 憑證后面有發(fā)票嗎
有發(fā)票,咨詢費(fèi)
一直沒有支付的話 借:其他應(yīng)交款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
沒有銀行回單
沒有銀行回單 沒有支付 就做上面分錄
、 如果有回單就做借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款?現(xiàn)在是不是不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目了?我初始數(shù)據(jù)錄入正常把這個(gè)4500錄在管理費(fèi)用,咨詢費(fèi)的貸方余額對(duì)嗎?
是的?現(xiàn)在不用其他應(yīng)交款這個(gè)科目 如果有回單就做借:其他應(yīng)交款 貸:銀行存款 初始數(shù)據(jù)錄入其他應(yīng)付款科目 然后做我寫的分錄
我錄到管理費(fèi)用咨詢費(fèi)那里,試算也平衡了
老師,那我應(yīng)該錄到哪里呢?其他應(yīng)付款?還是管理費(fèi)用
管理費(fèi)用不會(huì)有期初余額的啊?
哦,對(duì)對(duì),那就錄其他應(yīng)付款里,謝謝老師
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
老師我清楚了,謝謝您細(xì)心解答,非常感謝,很有收獲
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問