三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借其他應付款 借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款
請問3月份費用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個月份分錄應如何做?
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會計分錄 請老師給出具體會計分錄
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
1月份預付3個月房租6萬元,1月份開始計租金2萬,3月份才收到發(fā)票。請問1月份付款怎么做賬,每月怎么分攤記賬?3月份收到發(fā)票怎么做賬?
老師,請問3月份開進項發(fā)票,4月份認證的,但是4月份想沒做進去,6月份才收到票,這個賬怎么做呢
結(jié)賬的流程是先過賬,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)賬嗎?
請問免抵退申報匯總表是哪里的表格?是報增值稅時的表格 還是 出口申報里的表格?
員工從我們內(nèi)部一個公司簽到另外一個公司發(fā)工資1,需要怎么操作?除了社保公積金增減員還得重新簽合同吧
老師,小規(guī)模雙定戶,銀行匯給臨時工工資,備注工資可以嗎?
老師。你好。算個含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個月虧了12萬,老板買東西墊付了2萬,酒店這個月需要還貸款13萬,所以和老板借15萬,老板把自己墊付的兩萬抵扣了借給酒店13萬,這筆業(yè)務怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請教:一餐飲店,庫房收到一批免費沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計提了,報表沒有提現(xiàn),年報也忘調(diào)整了,怎么辦
能不能做預付款,借 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸 預付賬款
可以的,可以這么做。
那這個費用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎?
哦對的是的,屬于四月份的費用了,你這樣做。
那有沒有問題??
可以的 別跨年沒關(guān)系
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開給我們的押金發(fā)票,這種跨年開票給我們的,那按上面這種做法行嗎?
不行 得做到去年的
那怎么做?
今年一月份做去年的借利潤分配未分配利 貸,預付賬款
那十二月份支付的那筆怎么做?
借預付賬款貸銀行存款做這個。