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Q

請問3月份費用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個月份分錄應如何做?

2022-04-21 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-21 19:49

三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借其他應付款 借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款

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快賬用戶6660 追問 2022-04-21 19:55

能不能做預付款,借 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸 預付賬款

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:56

可以的,可以這么做。

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快賬用戶6660 追問 2022-04-21 19:58

那這個費用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 19:59

哦對的是的,屬于四月份的費用了,你這樣做。

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快賬用戶6660 追問 2022-04-21 20:03

那有沒有問題??

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:04

可以的 別跨年沒關(guān)系

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快賬用戶6660 追問 2022-04-21 20:09

那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開給我們的押金發(fā)票,這種跨年開票給我們的,那按上面這種做法行嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:22

不行 得做到去年的

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快賬用戶6660 追問 2022-04-21 20:24

那怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:33

今年一月份做去年的借利潤分配未分配利 貸,預付賬款

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快賬用戶6660 追問 2022-04-21 20:34

那十二月份支付的那筆怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 20:35

借預付賬款貸銀行存款做這個。

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三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借其他應付款 借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款
2022-04-21
您好 請問運費稅率多少 是專票么 是銷售貨物還是購進貨物發(fā)生的月份
2021-03-30
你好,不合理,你3月份可以暫估,然后4月份紅沖之前在暫估在做發(fā)票的。
2024-04-16
這個沒有問題,6月份你才做進項稅額
2023-08-23
同學,你好,你做個暫估是可以的
2022-05-12
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