你好,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票是免稅字樣所以不用計(jì)提
老師,今年湖北小規(guī)模納稅人免征增值稅,那今年收入超過(guò)500萬(wàn),需要變成一般納稅人嗎?變成一般納稅人是指連續(xù)12個(gè)月累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500萬(wàn)元嗎?
老師,我公司小規(guī)模,每月都沒(méi)超過(guò)15萬(wàn)收入。1-3月免稅,但4-9月都沒(méi)計(jì)提增值稅,我現(xiàn)在能不能在10月賬上補(bǔ)提增值稅到減免稅額中呢?那我去10月發(fā)生的收入,是等到1月做賬計(jì)提,還是每月都可以計(jì)提呢?
老師好!小規(guī)模今年4月到12月不超500萬(wàn)免增值稅,那做收入分錄的時(shí)候還要提增值稅嗎?提多少呢
老師好,4月開(kāi)始小規(guī)模納稅人免征增值稅,確認(rèn)收入時(shí)還需要計(jì)提稅金嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)從今年4月1日起小規(guī)模收入免征增值稅,那分錄怎么做呢,用什么科目
老師,項(xiàng)目上開(kāi)的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開(kāi)票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國(guó)公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開(kāi) 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開(kāi)票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車(chē)輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得算嗎?經(jīng)營(yíng)所得有沒(méi)有6萬(wàn)的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購(gòu)買(mǎi)的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺(jué)不合適,放在其他里也沒(méi)有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問(wèn)題賣(mài)不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷(xiāo)跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎