您好 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 進項稅額就好了 平時月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)
以前的會計銷項稅和進項稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時間很久了,查不到,找不到根源
你好,我們是一般納稅人,進項大于銷項,就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月銷項大于進項,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
一般納稅人的銷售收入發(fā)票,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個需要怎么弄,現(xiàn)在我接著做賬,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就很多,不是只有我這個月的增值稅
老師 我問下,我10月份的增值稅銷項稅額是98,813.23,進項稅額只有1,485.09,現(xiàn)在結(jié)10月的賬,這個增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎同,稅費還沒有交
老師什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?我看那個做賬的二月份的時候也有銷售,也有進項,怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?然后3月份的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費用 二級科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺越野車 需要23個人 耗時5個月 算它的人工 成本 材料 時間,我該怎么去弄呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費用 貸庫存現(xiàn)金可以嗎
老師,個體工商戶每個季度開普票免稅45萬對嗎,個體戶如果默認小規(guī)模納稅人也可以開專票嗎,專票還是一個點哈。和公司小規(guī)模納稅人一樣的利潤也是收入減成本減費用哈,如果盈利了,只是根據(jù)利潤交個人所得稅哈,然后請的人員還是一樣每個月報個稅哈
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無法打開
老師,那項目上找供應(yīng)商過賬怎么做會計分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開來10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項目私人老板9萬,扣稅金1000,怎么做會計分錄
平時不需要結(jié)轉(zhuǎn),那交增值稅的時候我怎么寫分錄?還有年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 年末的時候 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
這個是只結(jié)轉(zhuǎn)了差額部分
是的,是需要交稅的時候結(jié)賬當月的部分
如果之前月份都沒有結(jié)轉(zhuǎn)每個月份的差額部分怎么做賬?
需要交稅的時候結(jié)賬當月的差額部分
不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?那之前有幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么做平?
不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn) 是的 平時不結(jié)轉(zhuǎn)啊 年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
之前有兩個月要交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),直接在交稅的時候計提再繳納做分錄的,是不是不對?
是的 要做差額那筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
可是之前的稅已經(jīng)交了啊,老師這個分錄一寫不是又會有未交增值稅了嗎?
你交稅的時候應(yīng)交稅費 -未交增值稅不是在借方嗎? 這個不是在貸方嗎? 您不寫 不是一直都在借方?應(yīng)交稅費-未交增值稅
這個正常結(jié)轉(zhuǎn)差額部分,發(fā)放,可是之前幾個月的沒結(jié)轉(zhuǎn),這個該怎么平?
那你可以現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)的啊 補做分錄
就只需要補結(jié)轉(zhuǎn)就行了嗎?
是的?就只需要補結(jié)轉(zhuǎn)就行