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一般納稅人的銷售收入發(fā)票,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個需要怎么弄,現(xiàn)在我接著做賬,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就很多,不是只有我這個月的增值稅

2022-04-21 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-21 17:04

您好 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額就好了 平時(shí)月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:10

平時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn),那交增值稅的時(shí)候我怎么寫分錄?還有年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:11

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 年末的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:15

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個分錄不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:15

這個是只結(jié)轉(zhuǎn)了差額部分

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:16

是的,是需要交稅的時(shí)候結(jié)賬當(dāng)月的部分

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:17

如果之前月份都沒有結(jié)轉(zhuǎn)每個月份的差額部分怎么做賬?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:40

需要交稅的時(shí)候結(jié)賬當(dāng)月的差額部分

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:41

不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?那之前有幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么做平?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:42

不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn) 是的 平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)啊 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:43

之前有兩個月要交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),直接在交稅的時(shí)候計(jì)提再繳納做分錄的,是不是不對?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:46

是的 要做差額那筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶8293 追問 2022-04-21 17:47

可是之前的稅已經(jīng)交了啊,老師這個分錄一寫不是又會有未交增值稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-21 17:48

你交稅的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅不是在借方嗎? 這個不是在貸方嗎? 您不寫 不是一直都在借方?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶8293 追問 2022-04-22 10:39

這個正常結(jié)轉(zhuǎn)差額部分,發(fā)放,可是之前幾個月的沒結(jié)轉(zhuǎn),這個該怎么平?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:40

那你可以現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的啊 補(bǔ)做分錄

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快賬用戶8293 追問 2022-04-22 10:41

就只需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:42

是的?就只需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行

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您好 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額就好了 平時(shí)月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-21
第一步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
2024-03-05
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),抵扣之前留抵稅額之后,是需要納稅,還是繼續(xù)留抵呢?
2021-09-07
你好,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),按照這個來交稅的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)98813.23, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)1485.09, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅98813.23減1485.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-11-14
您好,先做一次補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)1月的,然后再單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)3月的,這樣后期查賬比較清晰明了。
2021-04-16
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