您好 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額就好了 平時(shí)月份不需要結(jié)轉(zhuǎn)
以前的會計(jì)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,接手后,我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅是有余額,提現(xiàn)的是我未交需要交的,肯定是不存在這個余額的,該繳的都繳了,那么現(xiàn)在這個余額該怎么做?查賬不可能了,時(shí)間很久了,查不到,找不到根源
你好,我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
一般納稅人的銷售收入發(fā)票,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個需要怎么弄,現(xiàn)在我接著做賬,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就很多,不是只有我這個月的增值稅
老師 我問下,我10月份的增值稅銷項(xiàng)稅額是98,813.23,進(jìn)項(xiàng)稅額只有1,485.09,現(xiàn)在結(jié)10月的賬,這個增值稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎同,稅費(fèi)還沒有交
老師,這個增值稅的話是每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我看咱們那個教材2月份的時(shí)候也發(fā)生進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)了,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。3月份的時(shí)候就開始有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了,為什么二月份沒有呢?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個模考答案顯示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
平時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn),那交增值稅的時(shí)候我怎么寫分錄?還有年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 年末的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個分錄不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
這個是只結(jié)轉(zhuǎn)了差額部分
是的,是需要交稅的時(shí)候結(jié)賬當(dāng)月的部分
如果之前月份都沒有結(jié)轉(zhuǎn)每個月份的差額部分怎么做賬?
需要交稅的時(shí)候結(jié)賬當(dāng)月的差額部分
不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?那之前有幾個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么做平?
不交稅就不需要結(jié)轉(zhuǎn) 是的 平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)啊 年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
之前有兩個月要交稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),直接在交稅的時(shí)候計(jì)提再繳納做分錄的,是不是不對?
是的 要做差額那筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
可是之前的稅已經(jīng)交了啊,老師這個分錄一寫不是又會有未交增值稅了嗎?
你交稅的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅不是在借方嗎? 這個不是在貸方嗎? 您不寫 不是一直都在借方?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
這個正常結(jié)轉(zhuǎn)差額部分,發(fā)放,可是之前幾個月的沒結(jié)轉(zhuǎn),這個該怎么平?
那你可以現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的啊 補(bǔ)做分錄
就只需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了嗎?
是的?就只需要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行