同學(xué),你好,是用收入減去所有的費(fèi)用成本
我這邊是網(wǎng)店,上月余額64萬,庫存46萬,這個(gè)月盤點(diǎn)余額74萬,余額68萬,都是1號盤點(diǎn)的,這個(gè)多的12萬是利潤嗎,之前沒算過庫存,都是營業(yè)額減去推廣工資快遞等支出費(fèi)用算利潤,這樣算利潤只有3萬,不知道盤點(diǎn)多的12萬是什么
用這月的庫存金額+貨幣資金+應(yīng)收-應(yīng)付的數(shù)減上個(gè)月的,是本月的利潤嗎?,老板每次都這樣算,請問對么?比如這個(gè)月付的租金和分紅算作費(fèi)用不往上面資產(chǎn)庫存上記了。我是按收入-成本費(fèi)用算的,正好差本年租金和分紅。
你好,請問一個(gè)月營業(yè)額減去一個(gè)月全部費(fèi)用再加上本月剩余的進(jìn)貨庫存是凈利潤嗎?這樣算對嗎?老師
老師 打擾一下 實(shí)在是想不明白了請教你一下 不需要報(bào)稅,只需要作出利潤就可以 我遇到了一個(gè)問題, 我認(rèn)為利潤=收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點(diǎn)-本月剩余原材料盤點(diǎn)-本月庫存商品(生產(chǎn)完沒銷售) 我這樣做是否正確呢?與上一個(gè)會計(jì)做法不一樣 ,上一會計(jì)做法是收入-成本-費(fèi)用+上月剩余原材料盤點(diǎn)+上月成品庫存-本月剩余原材料盤點(diǎn)-本月成品庫存 老板要求每月都分錢 哪個(gè)對呢
老師,有些領(lǐng)導(dǎo)讓這樣提交利潤表對嗎,主營業(yè)務(wù)成本是寫材料的成本,來算毛利率,把組成成本的寫明細(xì),他這個(gè)公式 是用收入減材料成本-人工成本減制造費(fèi)用-管理費(fèi)用,等算出凈利潤,這組成的,跟銷售的不能掛等號呀,這個(gè)月是因?yàn)槿咳霂欤砍鰩炝?,組成成本等于銷售成本,那下次,沒有全部出庫,有庫存了,我要怎么來填這個(gè)組成成本呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整