您好,可以的,你們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅。
#提問#我們公司18年給對(duì)方公司開具的發(fā)票,對(duì)方疏忽沒有驗(yàn)票,現(xiàn)在對(duì)方公司要求重新開,那18年的票可以沖紅嗎?
老師,我想問一下,我們公司開出去的發(fā)票給到對(duì)方,因?yàn)楦鞣N原因,我們聯(lián)系不到對(duì)方,對(duì)方貨款也沒有支付。那我們現(xiàn)在想,知道這個(gè)發(fā)票對(duì)方有沒有進(jìn)行一個(gè)抵扣,可以怎么查詢的到呢?我們想給紅沖掉
老師他們不給我們貨款,所以一直沒給他們發(fā)票,我想請(qǐng)教您一個(gè)問題,如果兩年過去了,對(duì)方給我們貨款了,但當(dāng)時(shí)我們開的是普票,現(xiàn)在對(duì)方要專票,我們還可以辦理退票或者紅沖嗎,然后我們?cè)诮o對(duì)方開具專票
老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來給對(duì)方又開了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對(duì)方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,對(duì)方18年給我們開的專票,我們到現(xiàn)在還沒付款,對(duì)方想紅沖了可以嗎?
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個(gè)公司嗎
#提問#請(qǐng)問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項(xiàng)目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對(duì)方公司每月要將這個(gè)項(xiàng)目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項(xiàng)合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費(fèi)?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實(shí)地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺(tái)空調(diào)4000多,因?yàn)槿绻莻€(gè)人購買可以享受國(guó)補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個(gè)人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個(gè)人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個(gè)人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項(xiàng)票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項(xiàng)票未做收入,那一部分未計(jì)入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請(qǐng)問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個(gè)億
公司中標(biāo)了專項(xiàng)資金項(xiàng)目,已收到項(xiàng)目設(shè)備預(yù)付款,但是財(cái)政直接支付給設(shè)備供貨商,請(qǐng)問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會(huì)算清繳的,還有里面填表時(shí)的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報(bào)稅時(shí)我該怎么處理?會(huì)計(jì)上是都做成在建工程對(duì)嗎???
老師,外管證沒有報(bào)驗(yàn),但開票了,后來不小心給刪除了,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
好的,知道了,謝謝,還有一個(gè)老師,現(xiàn)在留底退稅還需要每月稅額不小于50萬嗎
您好,今年小微企業(yè)不需要。
是收入不到300萬的都是小微企業(yè)嗎
您好,財(cái)稅22年14號(hào)文,小微銷售額不超2000萬。
那這個(gè)您看下怎么還寫著呢
您看下第三條
您好,是的,小微企業(yè)。
這怎么還寫著不小于50要呢
您好,小微和六行業(yè)不適用。
我們是房地產(chǎn)企業(yè)不需要留底大于50萬是嗎?
您好,你們需要符合這個(gè)條件。
我們現(xiàn)在沒有收入呢?也需要符合嗎?
您好,以前有銷售收入就行。房地產(chǎn)符合條件可以退,但是注意稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。