同學(xué)你好 增值稅=(2*60000*(1加25%)加2*150))/(1-56%)*13% 消費(fèi)稅=(2*60000*(1加25%)加2*150))/(1-56%)*56%加2*150
丁煙草公司6月進(jìn)口甲類卷煙80標(biāo)準(zhǔn)箱,海關(guān)核定的沒箱卷煙關(guān)稅完稅價(jià)格為3萬(wàn)元。已知卷煙關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。要求:計(jì)算該公司進(jìn)口卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(單位:元,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
丁煙草公司6月進(jìn)口甲類卷煙80標(biāo)準(zhǔn)箱,海關(guān)核定的沒箱卷煙關(guān)稅完稅價(jià)格為3萬(wàn)元。已知卷煙關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。要求:計(jì)算該公司進(jìn)口卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(單位:元,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
丁煙草公司6月進(jìn)口甲類卷煙80標(biāo)準(zhǔn)箱,海關(guān)核定的沒箱卷煙關(guān)稅完稅價(jià)格為3萬(wàn)元。已知卷煙關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為每標(biāo)準(zhǔn)箱150元。要求:計(jì)算該公司進(jìn)口卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(單位:元,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù))
乙公司為增值稅一般納稅人,進(jìn)口卷煙2標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)箱的關(guān)稅完稅價(jià)格為60000元。已知:關(guān)稅稅率為25%,該批卷煙的消費(fèi)稅比例稅率為56%,定額稅率為150元/標(biāo)準(zhǔn)箱。計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅。
某卷煙廠3月份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下。(1)從某煙絲廠購(gòu)進(jìn)已稅煙絲200噸,每噸不含增值稅單價(jià)為2萬(wàn)元。(2)生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲150噸,生產(chǎn)卷煙20000標(biāo)準(zhǔn)箱,當(dāng)月銷售18000標(biāo)準(zhǔn)箱,取得不含增值稅銷售額31500萬(wàn)元。已知卷煙每標(biāo)準(zhǔn)箱的定額稅率為150元,比例稅率為56%,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。要求計(jì)算該廠3月份的應(yīng)納消費(fèi)稅。
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
新公司注冊(cè)資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬???之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長(zhǎng)嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個(gè)月報(bào)個(gè)稅人數(shù)是70多個(gè),第四個(gè)月的8人后面幾個(gè)月都是6個(gè)人,累計(jì)人數(shù)288人平均一個(gè)月24人,明年不交殘保金對(duì)吧?但是季度平均前兩個(gè)季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?或者明年報(bào)今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個(gè)季度要升級(jí)一般納稅人,有一個(gè)問(wèn)題,那我們升級(jí)后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)道,2025年需要申報(bào)2024年的殘保金嗎?
老師一個(gè)股東是一人有限公司好還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng)退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?