同學(xué)你好,上面說的金融機(jī)構(gòu),一般指的是銀行, 小額貸款公司,一般說的是*******公司,抵押,質(zhì)押,公司,就是除了銀行以外的
老師,我們行政在填工商年報,這家公司從融資租賃公司有貸款,是不是填在左邊第一列,金融機(jī)構(gòu)和小額貸款公司的區(qū)別是什么
請問老師,我們是小規(guī)??萍脊?,年報時時選擇:適用未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè),還是選擇已執(zhí)行新金融準(zhǔn)則、新收入準(zhǔn)則和新租賃準(zhǔn)則的一般企業(yè)?這兩個有什么區(qū)別
老師,請教一個工作上碰到的問題,業(yè)務(wù)描述:A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同,車輛為總租金為518820元,分24期支付,第1-4期租金為15520元,第5-12期租金為16720元,第13-24期租金為17520元,總計406080, 1、A公司租賃開始日: 借:固定資產(chǎn)--融資租入固定資產(chǎn)409057(B公司提供的購入車款+購置稅)是不是和上面的406080相比,用406080? 未確認(rèn)融資費(fèi)用 2者之差 貸:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款(最低租賃付款額) 518820 2、支付第一筆保證金時: 3、借:長期應(yīng)付款-應(yīng)付融資租賃款 112740 4、貸:銀行存款112740 5、支付第一期租金: 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 15520(按合同約定第一筆租金款,也是發(fā)票金額) 貸:銀行存款 15520 3、收到第一期和運(yùn)融資租賃費(fèi)專用發(fā)票時:計提融資租賃資產(chǎn)的折舊(安租期24期算): 借:管理費(fèi)用-融資租入固定資產(chǎn)折舊 15520(發(fā)票金額,貸:累計折舊,但是我們按入賬固定資產(chǎn)算出的折舊是406080*0.95/24-16074,這2者之間的差額怎么處理
老師我們公司在8月份購買設(shè)備付43200元給設(shè)備廠家,9月份設(shè)備款的90%是通過租賃公司付款,9月份收到租賃公司開來432000元設(shè)備全款發(fā)票,融資金額是388800元,利息是43200元,我們分32期付清連本帶息432000元,給租賃公司,現(xiàn)收到租賃公司開來1萬元的利息發(fā)票,首付款43200元付設(shè)備廠家,設(shè)備廠家不開票給我們,融資租賃的利息是43200融資公司開我們,這個要怎么做賬,會計分錄怎么寫,是否提供合同和三方協(xié)議,不然設(shè)備廠家這邊會有43200的付款,沒開票掛賬
老師你好,我們公司去年開業(yè),因為沒什么業(yè)務(wù),老板沒有請會計,去年公司有一筆貸款100萬,然后我今年3月份才接手賬,我就把這筆貸款及發(fā)生的利息做到今年,那電子稅務(wù)局這里我年報2023的都是填0,然后現(xiàn)在工商年報這里有個企業(yè)融資,2023年獲得的企業(yè)貸款我是填0還是填真實的貸款金額100萬?如果填100萬,那利息相應(yīng)的也要填上去,那就跟稅務(wù)不一樣了,如果我填0,等2024年工商年報再把這貸款填上去行不行?這樣我就跟稅務(wù)報表是一樣的了
老師生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方一直有余額嗎
老師老師好,租的商標(biāo)使用權(quán),給老板租賃費(fèi),按照銷售額的比例多少給合適呢?
老師您好,請問我接手的一家新公司,之前的賬務(wù)沒有往來賬的明細(xì),這個要怎么處理呢?
賬外資產(chǎn)補(bǔ)錄口頭通知調(diào)賬可以嗎?
23年開出去的發(fā)票自己在電子稅務(wù)局能查到對方是否抵扣了嗎?還是怎么查對方是否抵扣入賬?我們開92萬發(fā)票出去,對方說沒有收到那么多,那么多年了怎么查,也不知道是哪一張對方?jīng)]有收到?
老師25年這個不變吧這個表
23年開出去的發(fā)票現(xiàn)在還沒沖紅重新開嗎?
老師,我們新建酒廠,正在籌備,設(shè)備安裝中,可是老板從外地用這個公司釆購酒了,可以嗎?
你好,老師我想問下系統(tǒng)里面發(fā)票必須要下載下來打印才能入賬嗎,發(fā)票太多了咋辦呢
上個月(7月份)的員工工資申報有漏了幾個人,和有兩個人少報了工資,需要更正,請問這個月可以補(bǔ)申報個稅以及剛正過來嗎?
增值稅是不是填21年正常繳納的,退稅的部分填在最下面一排,包括退的附加稅
同學(xué)你好,增值稅按照你申報表的來填,退稅的是你實際收到的退稅款金額,