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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,本月抵減增值稅的分錄怎么做,需要計(jì)提嗎?

2022-04-20 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-20 09:46

你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算這個(gè)嗎?

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快賬用戶8257 追問(wèn) 2022-04-20 09:57

是開(kāi)具沖紅發(fā)票的稅金用來(lái)抵減本月增值稅

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:00

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款,然后你的銷項(xiàng)貸方的減去這個(gè)借方的就是。

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快賬用戶8257 追問(wèn) 2022-04-20 10:15

我如果本月已經(jīng)全部抵減完了,這個(gè)需要做計(jì)提嗎?這個(gè)增值稅分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:17

你好不需要的一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了失靈,不用做結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶8257 追問(wèn) 2022-04-20 10:20

那如果不做這個(gè)分錄的話,怎么提現(xiàn)我本月的增值稅已經(jīng)抵減了

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:23

你的銷項(xiàng)減去銷項(xiàng)等于零, 沒(méi)有余額了

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:23

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 沒(méi)有余額。

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快賬用戶8257 追問(wèn) 2022-04-20 10:27

是不是第一筆分錄是沖減的余額做進(jìn)來(lái),第二筆是本月需要交的余額做一筆相反分錄,就平了,就不需要計(jì)提了,是這個(gè)意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:31

對(duì)的是的是這么理解是這個(gè)意思的。

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快賬用戶8257 追問(wèn) 2022-04-20 10:32

如果抵減完還有需要繳納稅金,再做一筆計(jì)提增值稅需要繳納的余額就可以了,是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:34

可以的,可以這么做。

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快賬用戶8257 追問(wèn) 2022-04-20 10:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:38

不用客氣,工作愉快。

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