你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算這個嗎?
老師您好,請問一下! 房地產(chǎn)公司,土地價款抵減銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?未交增值稅需要計提嗎?
老師您好,請問一下! 房地產(chǎn)公司,土地價款抵減銷項(xiàng)稅額,分錄怎么做?未交增值稅需要計提嗎?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問一般納稅人的增值稅加計抵減從申報到繳納每月應(yīng)該做幾筆分錄?如果本月抵減前的應(yīng)納稅額是0,可提的抵減額不需要用到,結(jié)轉(zhuǎn)到下月,這樣的情況需要怎么賬務(wù)處理,怎樣做分錄呢?
請問老師,加計抵減的金額本月不需要抵減,分錄還需要做嗎?怎么做?
老師,單位買汽車購置稅進(jìn)固定資產(chǎn)嗎
老師,A廠租賃村集體土地修建廠房,后租賃給B廠10年到期后。A達(dá)成協(xié)議,B支付一次性補(bǔ)嘗款200萬給A。付款后A同意B廠直接與村上簽訂土地租賃協(xié)議。且約定以后遇到政策拆遷賠償都與A無關(guān)系。請問B支付補(bǔ)償款 A開具發(fā)票內(nèi)容?
老師這是什么意思,是不要建賬的意思
老師,你好,例29怎么選,麻煩分別解釋每個選項(xiàng)為什么不選或者選嗎?
老師,可以看出這家公司是一般納稅人嗎?
提問:公司購買4千左右的無人機(jī)用于項(xiàng)目工地現(xiàn)場使用,也要計入固定資產(chǎn)嗎?還是可以直接計入管理費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)需要什么特殊備注嗎
老師您好其他應(yīng)收款平帳做到那里呀都是給個人的那個人5000還不了了
未分配利潤期末余額是不是從公司開業(yè)以來累計的
老師我這個調(diào)增金額是5810.46, 利潤總額是11062.35,調(diào)增5810.46, 合計是16872.81, 應(yīng)納稅額是843.64, 己繳的是506.18 補(bǔ)稅337.46 5810.46乘以百分之五也不等于290.52 這兩個數(shù)不一致啊
是開具沖紅發(fā)票的稅金用來抵減本月增值稅
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款,然后你的銷項(xiàng)貸方的減去這個借方的就是。
我如果本月已經(jīng)全部抵減完了,這個需要做計提嗎?這個增值稅分錄怎么做
你好不需要的一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了失靈,不用做結(jié)轉(zhuǎn)了。
那如果不做這個分錄的話,怎么提現(xiàn)我本月的增值稅已經(jīng)抵減了
你的銷項(xiàng)減去銷項(xiàng)等于零, 沒有余額了
借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 沒有余額。
是不是第一筆分錄是沖減的余額做進(jìn)來,第二筆是本月需要交的余額做一筆相反分錄,就平了,就不需要計提了,是這個意思嗎?
對的是的是這么理解是這個意思的。
如果抵減完還有需要繳納稅金,再做一筆計提增值稅需要繳納的余額就可以了,是吧
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。