你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算這個(gè)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒(méi)有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬(wàn),加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開(kāi)發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說(shuō)下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開(kāi)始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開(kāi)始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
是開(kāi)具沖紅發(fā)票的稅金用來(lái)抵減本月增值稅
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款,然后你的銷項(xiàng)貸方的減去這個(gè)借方的就是。
我如果本月已經(jīng)全部抵減完了,這個(gè)需要做計(jì)提嗎?這個(gè)增值稅分錄怎么做
你好不需要的一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了失靈,不用做結(jié)轉(zhuǎn)了。
那如果不做這個(gè)分錄的話,怎么提現(xiàn)我本月的增值稅已經(jīng)抵減了
你的銷項(xiàng)減去銷項(xiàng)等于零, 沒(méi)有余額了
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 沒(méi)有余額。
是不是第一筆分錄是沖減的余額做進(jìn)來(lái),第二筆是本月需要交的余額做一筆相反分錄,就平了,就不需要計(jì)提了,是這個(gè)意思嗎?
對(duì)的是的是這么理解是這個(gè)意思的。
如果抵減完還有需要繳納稅金,再做一筆計(jì)提增值稅需要繳納的余額就可以了,是吧
可以的,可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。