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Q

老師,請問一下,本月抵減增值稅的分錄怎么做,需要計提嗎?

2022-04-20 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 09:46

你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算這個嗎?

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快賬用戶8257 追問 2022-04-20 09:57

是開具沖紅發(fā)票的稅金用來抵減本月增值稅

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:00

借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款,然后你的銷項(xiàng)貸方的減去這個借方的就是。

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快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:15

我如果本月已經(jīng)全部抵減完了,這個需要做計提嗎?這個增值稅分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:17

你好不需要的一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵扣了失靈,不用做結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:20

那如果不做這個分錄的話,怎么提現(xiàn)我本月的增值稅已經(jīng)抵減了

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:23

你的銷項(xiàng)減去銷項(xiàng)等于零, 沒有余額了

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:23

借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 沒有余額。

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快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:27

是不是第一筆分錄是沖減的余額做進(jìn)來,第二筆是本月需要交的余額做一筆相反分錄,就平了,就不需要計提了,是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:31

對的是的是這么理解是這個意思的。

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快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:32

如果抵減完還有需要繳納稅金,再做一筆計提增值稅需要繳納的余額就可以了,是吧

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:34

可以的,可以這么做。

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快賬用戶8257 追問 2022-04-20 10:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-20 10:38

不用客氣,工作愉快。

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你好,是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)算這個嗎?
2022-04-20
同學(xué)你好 計提加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2024-03-14
同學(xué)你好 不需要做抵減的分錄
2022-01-05
你好!有關(guān)房地產(chǎn)企業(yè)增值稅的完整處理見下圖,對于“土地價款抵減銷項(xiàng)稅額”一般納稅人的處理參見圖片中紅框內(nèi)容。
2020-08-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(開發(fā)成本) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:營業(yè)外收入 2.增值稅不用計提,一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-08-21
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